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行業領域數據安全風險排查報告

行業領域數據安全風險排查報告

在經濟飛速發展的今天,報告與我們愈發關係密切,要注意報告在寫作時具有一定的格式。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,以下是小編收集整理的行業領域數據安全風險排查報告,歡迎大家分享。

行業領域數據安全風險排查報告

行業領域數據安全風險排查報告1

針對局下發的《關於開展20xx年教育事業主要統計數據質量核查的通知》(杏教發函〔20xx〕12號),我校積極組織開展工作,對我校學生數、教師數的電子數據和文件資料進行了細緻排查,具體如下:

一、高度重視、成了自查領導組:

組長:負責監督管理總體工作

組員:負責資料、數據的整理

二、自查內容情況

1、在校學生數情況:通過核對我校學籍花名冊、轉學聯繫表、休學、復學、退學證明等內容,我校學生數據歷年規範、準確,有年報數據資料和電子數據,轉學聯繫表明確清晰,沒有休學、復學、退學情況。

2、教職工編制和教職工、專任教師數。通過核對我校教職工花名冊、工資表、社會保險名單,我校編制為,專任教師都具有教師資格證、教育局備案的`合格教師,專任教師學歷都達到教學資格要求,職工花名冊、學歷檔案齊全。

3、我校每年有招生計劃文件;招生錄取花名冊對每年的招生情況都逐一入檔案,對教職工、專任教師花名冊,教職工工資表資料齊全。

三、存在問題及改進措施

1、學籍檔案資料齊全,對分類細化還有待改善,今後將專櫃專用規劃管理;電子文檔數據努力實現專機使用,防止數據的丟失。

2、加強教師在職教育的學歷認證,努力做到資料規範。

3、完善管理制度,建立《國師街國小教育事業主要統計數據管理辦法》,形成管理長效機制。

總之,我校將充分認識教育事業主要統計數據工作的重要意義,加強領導意識,正確理解《教育部關於做好教育部事業統計工作的通知》要求,對本校工作嚴格要求,務求實效,完善制度,依法統計。堅決杜絕修改、偽造、編造虛假統計資料現象的發生;建立健全教育統計資料管理制度,嘗試建立“不出假數、真實可信、準確完整”的統計台帳。

行業領域數據安全風險排查報告2

根據中國銀監會辦公廳印發的《中國銀監會辦公廳關於開展銀行業金融機構自助設備專項檢查的通知》我社區支行非常重視此項工作,於當日組織職工學習了該通知精神,並在會後對照自身工作情況進行了討論及自查,現將自查整改情況報告如下:

一、自查對象和範圍

我社區支行自助設備為在行穿牆式設備。

二、自查內容

(一)基礎管理情況:

1、我社區支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況,保證自助設備全天24小時正常運行。

2、已做到機具每天清潔衞生、定期保養維護自助設備,按要求安裝客户操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。

3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點加鈔完畢後做取款測試。

4、加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,已做到每月3次查看監控錄像。

5、自助設備管理人員按規定更換密碼並記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢後,按要求入庫(櫃)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進行記錄。

6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案,按要求進行記錄。

7、我社區支行嚴格執行總部統一制定的自助設備業務管理制度和操作規程,保證自助設備正常運行。

8、嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防範制度和操作規程。

9、客户操作區有隔斷擋板及一米線,使廣大儲户能夠安全用卡、放心用卡。

10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閲監控等操作技能。

11、每天4次巡視,以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

(二)安全防範設施建設情況:

1、已安裝視頻監控裝置,可以清晰的看到客户正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的'實時錄像;回放錄像客户面部特徵及進、出鈔口現金裝填過程圖像清晰。

2、已安裝防窺罩,所有攝像機都不能看到客户密碼操作。

3、圖像數據記錄採用數字錄像設備。

4、視頻圖像疊加時間和日期信息,數據儲存時間大於30天。

5、已有總部統一安裝的安全提示和24小時服務電話。

6、視頻監控系統時間與自助設備時間保持同步。

7、有獨立的用户操作區域,已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。

8、自助設備採用實體磚。

今後,我社區支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防範規定》。嚴格執行總部統一制定的自助設備安全防範制度和操作規程。提高員工思想認識,增強防範風險防控能力,嚴格按照總部要求及相關制度規範操作,確保我社區支行自助設備業務安全運行,穩健發展。

行業領域數據安全風險排查報告3

為了規範網銀業務經營,防範風險,保證我支行網銀業務健康、快速、規範發展,特根據總行下發的《xx銀行關於開展網上銀行業務操作及基礎管理檢查的通知》,我支行於20xx年4月26日至28日組織專人對我支行20xx年至20xx年簽約的所有網上銀行業務操作及基礎管理進行全面自查。檢查內容包括客户簽約管理、日常維護管理、網銀業務相關資料的保管等三個方面,現將自查情況報告如下:

一、個人網銀業務

自20xx年開辦網銀至20xx年4月,我支行共辦理個人網銀帳户簽約啟用 户,個人網銀帳户加掛解掛 户,個人網銀密碼重置 户,個人網銀銷户 户。個人客户簽約網銀資料齊全,申請表內容填寫完整、正確,且全部為本人辦理、本人簽名;個人網銀賬户的加掛解掛、證書的相關操作、網銀的銷户等業務均按照相關規定規範操作;個人網銀的日常維護業務均由客户本人提提交申請,且早請表內容填寫正確,完整。

二、企業網銀業務

企業網銀的檢查內容主要包括:網銀的資料是否齊全,填寫內容是否正確完整,簽章是否完整、準確,是否經信貸部門審批簽字,網銀後台管理系統中相關的設置是否正確、完整,是否與企業客户申請表中申請的內容相符,網銀後台管理工作系統中所有的設置操作完畢後是否打印網銀交易流水,是否按相關的規定保管,網銀授權操作是否執行雙人操作等。

自20xx年開辦網銀至20xx年4月,我支行共辦理企業網銀簽約户,企業網銀賬户登陸密碼重置户。其中資料存在問題的共户。主要問題有以下幾種:

1、簽章不全,共户,已整改 户,仍有 户尚待整改。

2、無法人簽字共户,全部為未接到總行通知前簽約的客户。此部分客户,經支行協調,全部由客户經理負責聯繫客户補簽字,目前已整改的'户,仍有户尚待整改,客户經理仍在聯繫中。

3、資料填寫不完整,共户,主要是無客户登陸名,無登陸名的共 户已正在由經辦人員聯繫客户補填。

三、日常維護和資料保管

檢查內容主要包括網銀後台管理端的操作是否正確,操作結束後是否打印交易流水併入當日傳票管理,落地業務是否及時處理,處理流程是否符合規定,企業客户的回意單是否及時打印,企業網銀證書領用及網銀密碼重置是否設立相應登記薄,網銀資料是否專人保管,期裝訂等。

自開辦網銀以來我支行分別設置了網銀操作員和複核員,並指定專人負責網銀日常業務及落地業務的處理,並於20xx年,接到總行通知後,設立了網銀證書領用及密碼重置登記薄。網銀資料由專人保管並定期裝訂。

經過本次自查,我支行網銀經辦人員的`風險意識得到了有效提高,網銀業務得到進一步規範,為我支行網銀業務健康、快速、規範的展提供了保證。

行業領域數據安全風險排查報告4

為整體提升自助設備安全防護能力,根據《上饒銀監分局辦公室關於轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查後續整改工作的通知》(饒銀監辦發〔20xx〕20號)文件相關,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助設備安全防範制度,開展了自助設備專項安全自查工作,現將有關情況彙報如下:

一、基本情況

截止目前,村鎮銀行安裝自助設備共計3台,其中,穿牆式在行ATM自助取款機3台,安裝位置分別在總行營業部、青雲支行、齊埠支行。無離行ATM。

二、自查工作情況

(一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規範,做到一日三查,《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置,對交易時的客户正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客户密碼及保險櫃密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

(三)設備管理人員變更按規定更換密碼並記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

(四)鑰匙使用完畢後,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

(五)現金申領經會計主管確認後按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

(六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監控數據至少保存1個月,內置監控數據保存時間至少3個月。

(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日誌備註欄註明維修情況;維修設備時,有我行員工全程陪同。

(八)按會計要求妥善保管流水日誌紙。

(九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客户操作提示、安全用卡提示,做到規範整潔。

(十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢後做取款測試。

三、自查中存在的`問題及整改情況

(一)在檢查各項登記簿中出現個別櫃員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

(三)在檢查中發現總行營業部在行穿牆式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今後,村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設備管理機制,確保自助設備安全、穩定地運行。

一、健全組織,強化領導。為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

二、嚴格清查,不走過場。成立清查小組,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

三、認真自查,及時自糾。按照《綿竹市財政局關於開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支“兩條線”原則,所有的業務收入都全額繳入財政國庫,並按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入台賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人——部門負責人——財務審核——分管領導審核——領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷台賬,年底按財政票據管理要求進行清零並註銷。

3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,並且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,並相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤後方可結賬。會計並定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

5、我局財務核算基本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。

6、無違規開設銀行賬户,現有賬户按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規範,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,並針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

行業領域數據安全風險排查報告5

一、自查工作的安排部署

一是召開了專題會議進行研究安排。會議由鄉長鄧清洪主持,人大主席曹玖武和鄉統計辦公室相關人員參加。會議決定成立曲水鄉工業統計數據質量檢查小組,全面負責本次工業統計數據質量自查工作,由鄉人大曹主席任組長。二是印發了梁平縣統計局下發的文件,並按文件要求組織學習領會文件精神。三是對全鄉工業報表資料進行全面自查。重點自查了我鄉規模以上企業xx市昌鑫植物油有限責任公司,着重對20xx年6、7、8、9月份報表和20xx年全年報表進行了核查。

二、自查情況

經過對本鄉所負責上報的工業統計數據進行全面認真的自查,得出以下結論:

1、鄉統計辦在縣統計局的指導下能夠順利的`完成各種年、定報報表和各種調查任務。

2、全鄉工業企業涉及的基層報表齊全,工業數據評估機制健全,數據質量較高。

三、全鄉統計檔案整理基本規範,統計報表

台帳齊全,單位領導高度重視。四、對鄉重大企業xx市昌鑫植物油有限公司的數據檢查發現,20xx年6至9月工業總產值與去年同期相比,增幅較大,原因是市場價格漲幅太大。

四、自查中存在的問題

通過自查,發現如下問題:一是部分村不夠重視統計工作,統計制度不健全,檔案資料歸檔不及時、不規範;二是統計工作服務水平整體偏低;三是統計數據質量有待提高;四是統計力量薄弱,基層統計手段落後,無法適應現實統計工作任務。

五、整改措施

針對檢查發現的問題,為進一步提高統計調查數據質量,推動我鄉統計工作再上台階,我們提出了切實可行的整改方案和措施。一是強化數據質量意識。二是健全工作制度,確保工作制度化、規範化。三是改進工作方法。四是加大統計執法力度。在日常督促檢查的同時,根據工作實際,適時開展統計專項治理。

行業領域數據安全風險排查報告6

為認真貫徹關於州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的會議,並草擬了網絡安全責任制和有關規章制度,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定,採取了多種措施防範安全有關事件的發生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較紮實,效果也比較好,近年來未發現泄密問題。

一、計算機涉密信息管理情況

今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對於計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,採取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離,並按照有關規定落實了安全措施,到目前為止,未發生一起計算機失密、泄密事故。

二、計算機和網絡安全情況

一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,採用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。

二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件“五層管理”,確保“涉密計算機不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修和銷燬工作。重點抓好“三大安全”排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網絡安全,包括網絡結構、安全日誌管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

三、硬件設備使用合理,軟件設置規範,設備運行狀況良好。

我行每台終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直採取規範化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規定,單位硬件的運行環境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對於有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩定,沒有出現雷擊事故;UPS基本運轉正常。網站系統安全有效,無任何安全隱患。

四、通訊設備運轉正常

我行網絡系統的組成結構及其配置合理,並符合有關的安全規定;網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑑定合格後才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

五、嚴格管理、規範設備維護

我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。在管理方面我們一是堅持“制度管人”。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一保”工作的有機組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衞工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對於設備故障和維護情況屬實登記,並及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,並對其身份和處理情況進行登記,規範設備的維護和管理。

六、安全教育

為保證我行網絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的.諮詢,並得到了滿意的答覆。

自查存在的問題及整改意見

我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今後我們還要在以下幾個方面進行改進。

(一)對於線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,並做好防鼠、防火安全工作。

(二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。

(三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以後的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防範技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。

行業領域數據安全風險排查報告7

一、工作進展情況

(一)制定方案。為順利完成優撫對象核查、數據變更工作,我局印發了《萬寧市民政局關於開展優撫對象核查、數據變更工作方案》,成立了以崔天星局長為組長的專門領導機構和五個核查小組。具體負責實施優撫對象核查和數據變更工作。

(二)開會培訓。5月29日召開全市民政助理員和數據錄入員會議,部署優撫對象核查和數據變更工作,講解各類人員信息表的填寫錄入及資料採集。

(三)資料收集和人員信息表填寫錄入。以鎮、場為單位負責收集、填寫、錄入。具體為:按市民政局提供優撫對象名單(即本市縣在優撫信息數據庫中的對象數據),結合優撫補助金“一卡通”發放花名冊,逐一進行核查。對已有對象,按各類對象人員信息表所列項目逐項如實填寫錄入,同一個人享受幾種優撫待遇的,人員信息表分開填寫。各類優撫對象個人的身份證、户口本、復員退伍證、傷殘人員證、撫卹定補證、“三屬”(烈士、因公、病故)證明書、審批表和一卡通存摺等資料(複印件,並由鎮、場負責核查工作的人員在複印件上籤署原件複印及簽名)由各鎮場負責收集,隨同人員信息表一起上報。對減員對象,填報減員人員名單統計表。

(四)電子相片採集。每個對象採集2寸免冠電子相片,市局派出4個核查小組下到各鎮、場集中採集。電子相片採集時要求每個鎮、場集中採集,即由各鎮、場通知本鎮各類優撫對象到鎮、場集中,市民政局核查小組到場統一採集,對無法集中的老優撫對象由核查組入户採集。

(五)數據收集核對整理。由市局優撫安置股負責收集核對和整理,到5月31日止,我市16個鎮、場已完成核對工作上報人員信息表和資料的共10個,還有6個沒有完成核對工作。

二、存在問題

通過對各鎮、場上報人員信息表和各類優撫對象資料的核對整理,發現存在的主要問題為:

1、審批資料缺失。在我市現有的8類優撫對象中,僅參戰參核人員、60週歲農村籍退役老兵、部分烈士子女和殘疾人員(有換證表)有完整的審批材料,三紅人員,在鄉複員軍人、三屬人員、帶病回鄉退伍軍人都沒有審批表。

2、部分對象享受多種待遇。有些對象享受殘疾軍人、帶病回鄉軍人、參戰人員等多種待遇。

3、減員對象瞞報。“一卡通”發放撫卹金後鄉鎮的管理力度不夠,優撫對象自然減員管理缺口,發現個別瞞報現象。

三、工作建議

由於優撫對象核查和數據更新工作量大,時間緊,在規定的時間內還無法完成,我局將加大力度,加快速度,爭取儘早核對整理完成上報。針對存在的問題,我們的建議是:

1、對現有優撫對象中審批材料缺失的人員是否能一刀切,全部重新補充審批表。

2、對享受多重待遇的人員的處理,應在明確的`政策依據。

3、對於減員瞞報,從明年起,我局將對70歲以上老優撫對象,每年下半年安排一個月時間,入户調查,同時要求各鎮、場加強監管力度,及時發現並上報減員情況。文件精神和正定縣衞生局加強衞生計生系統收費管理的要求,結合我院工作實際情況,對我院的醫療服務收費情況進行了自查,包括藥品、醫用材料價格、批零差率、住院費用、日均住院費用、大額住院費用等的監控,我院嚴格按照正定縣鄉鎮衞生院收費標準執行,沒有發現強制收費、指定服務收費、亂設項目收費、只收費不服務、吃拿卡要報等違規收費行為。具體自查整改情況彙報如下:

(一)嚴格執行有關文件要求,組織各臨牀、醫技科室醫務人員認真學習和掌握《醫療服務價格規範》,所有收費標準按正定縣鄉鎮衞生院標準執行;堅持一切財務收支活動納入財務部門統一管理,醫療服務價格採用一劃價三核對、不定期檢查、院領導抽查的方式進行監督與管理,杜絕亂劃價、亂收費現象。

(二)在實行了國家基本藥物制度以後,通過統一藥品網購與實行零差率價格銷售的服務渠道,各醫療項目實行統一管理,為此成立了院內醫療服務收費價格領導小組,組長XXX(院長)擔任,副組長由XXX(副院長)擔任,小組成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成。為更好地規範各項收費,院委成員不定期對臨牀科室、重點環節的收費與劃價進行監督、檢查。

(三)認真建立健全醫療費用“一日清單”制度,讓病人“看明白病,花明白錢”。

(四)規範藥品購銷和使用工作

1.我院嚴格按照正定縣衞生局要求進行網上採購藥品,極大地限制了藥品購銷過程的不正當行為,真正做到所採購的藥品貨真價實,以減少不必要的藥價虛高問題。

2.在藥品購銷過程中,嚴格執行藥品零差率。

3.執行《抗菌藥物臨牀應用指導原則》,結合我院抗菌藥物應用指南和管理辦法,堅持落實《臨牀用藥制度》和《抗菌藥物合理應用管理辦法》,建立健全臨牀各科醫生病歷評價制度和處方點評制度等,每月底院務公開領導小組對門診、住院處方進行檢查,堅決禁止大處方和濫用抗菌藥物的現象,做到以制度管事、用制度管人,杜絕濫用抗生素增加病人的經濟負擔。

4.逐步調整用藥結構,建立健全基本藥物制度,因病施治,減輕患者的經濟負擔。

(五)加強行政管理和監督。建立健全投訴接待制度,設立舉報箱、意見簿和舉報電話,並把處理結果及時通知當事人,發現問題及時解決。對於亂收費的現象,我院將根據此制度追究相關責任科室及人員的責任給予相應處罰。

醫療收費工作關係到廣大羣眾的切身利益,我們將進一步加強管理,建立長效工作機制,有效規範我院的醫療服務收費和藥品價格行為,增強價格收費自律意識,杜絕醫療亂收費現象,切實減輕廣大患者就醫負擔,使醫療收費工作健康、有序、規範運行。

行業領域數據安全風險排查報告8

為了認真做好糧食統計數據質量專項檢查工作,深入貫徹依法統計的基本方針,確保統計數據準確、及時,充分發揮統計在國民經濟和社會發展中的重大作用,根據《國家糧食局關於開展糧食統計數據質量專項檢查工作的通知》(國糧調〔20xx〕109號)要求,成立了小組,以糧食流通中心分管統計工作的副主任任組長,由調控、監督檢查、行管、為成員統計數據質量專項檢查小組。按照省、市統一部署,對轄區內從事糧食收購、銷售、儲存、加工的國有、民營和外資糧食經營企業,以及飼料、工業用糧企業,依法負有提供統計資料義務的單位和經營者,進行了統計數據質量專項檢查全面自查。現將自查情況彙報如下:

一、主要檢查對象

我縣納入統計範圍糧油企業14户,取得糧食收購資格的企業(經營者)10户,其中國有企業1户。對所有涉糧企業20xx年以來的糧食經營台賬建立情況,糧食統計報表報送情況,以及有關糧食購進、銷售、儲存等主要統計數據質量情況進行了檢查。

1.糧食經營台賬建立情況。對涉糧企業糧食經營台賬建立、台賬資料保存、台賬填寫規範、台賬數據真實等進行檢查。

2.糧食統計報表報送情況。涉糧企業報送統計報表是否及時、真實,是否存在遲報、拒報統計報表等問題。

3.統計數據質量情況。對有關糧食購進、銷售、儲存等業務的.統計處理的準確進行檢查,統計賬與保管賬、會計賬賬賬相符進行了核對。重點檢查經營企業(經營者)20xx年以來從生產者收購及庫存糧油是否存在虛報、瞞報、漏報等問題進行檢查。

4.在實際工作中是否辦理統計管理登記,主要數據來源的方法,有無原始記錄,統計台帳,有無違法行為,存在的問題和改正的措施。通過檢查,糧食統計數據質量專項檢查認識到位,領導重視,措施得力,有檢查人員負責。

三、存在問題

通過這次糧食統計數據質量專項檢查,發現以下問題:

一是統計人員數量偏少,對統計業務、統計法律知識掌握不全面;

二是統計網絡不過健全;

三是統計人員學習不夠;

四是在本企業上報過程中有時數據單位口徑不統一等現象依然存在,從而導致統計數據缺乏真實性、連續性;

五是全社會糧食購銷統計,數據上報還存在遲報、漏報,甚至統計數據的來源差等現象。

四、整改措施

1、提升統計地位,提高統計素質。應該嚴格執行《統計法》、《統計違法違紀行為處分規定》和《江西省糧食行業統計制度》,保證其相對的獨立性,法定性,以提升統計地位。

2、健全統計監管制度。使統計工作步入正軌,全面提高統計工作的質量,要求統計人員必須持證上崗,建立定期檢查制度,加強監督管理力度,杜絕統計違法行為。

3、健全統計台賬和原始記錄,提升統計數據質量。要提高企業統計數據質量,必須依據統計法律法規和統計報表制度建立健全原始記錄、統計台賬等,真正做到“數出有據”。

4、加強統計隊伍建設,提高統計人員素質。相對穩定的統計隊伍,為單位管理起到決策作用,為政府統計部門提供準確的統計數據。

5、實現統計電算化,脱離手工報表,提高工作效率。統計工作網絡化和信息化是必然趨勢,每一個統計人員都要努力學習計算機知識,與業務工作相結合,快速提高統計工作的服務。

6、加大檢查、督促力度,搞好培訓工作。加強統計基礎化建設,經常下鄉進行指導、檢查、督促,着力於經營者有困難、發現問題及時解決,提高統計人員的素質和業務水平。

行業領域數據安全風險排查報告9

為切實有效地做好我單位保密管理工作,確保黨和國家祕密的安全,確保政令暢通,按照市委辦公室、市政府辦公室《關於在全市組織開展專項保密檢查的通知》的要求,我單位立即行動,認真按照規定對保密工作進行了專項檢查,並將自查情況報告如下:

一、強化領導,全面落實保密工作責任。

為加強對保密工作的領導,我單位根據實際情況,明確了保密工作分管領導和直接責任人。由保密工作直接負責人負責涉密文件的接收、整理、歸檔和銷燬等工作。為確保各項措施落實到位,我們將保密工作列入了個人的崗位目標責任制考核範圍,作為年終評先獎優的.重要內容,極大地增強了全體工作人員的保密責任感。

二、多措並舉,全力確保涉密信息安全。

一是加強計算機管理工作。

指定專人從事計算機保密管理工作,所有計算機都設置了開機密碼,並能作到定期更換,同時明確非涉密單機不得處理涉密信息。對於計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,採取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存有涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環境。

二是落實保密制度,嚴格規範管理。

認真貫徹執行上級保密部門的有關規定和要求,全面執行《保密法》、《國家祕密載體保密管理規定》及其它的規章制度,涉密文件在收發、傳閲、使用、保管和清退等各個環節做到登記明確、手續清楚,不擅自擴大知悉範圍。對文件及保密廢資料回收銷燬工作做了具體要求,嚴格落實涉密信息廢資料的登記銷燬程序。嚴格涉密信息流轉的規範性,對上網信息嚴格審查、嚴格控制、嚴格把關,做到“上網信息不涉密、涉密信息不上網”。

三是加大督促檢查力度,堵塞管理漏洞。

了對計算機及其網絡保密工作的督促檢查,採取自查與抽查相結合,常規檢查與重點檢查相結合等方式,對計算機及其網絡管理制度的落實情況、涉密網絡的建設和使用情況以及涉密計算機、涉密網絡採取的管理和防範措施的落實情況進行檢查,確保不出失密、泄密等問題。

四是狠抓保密工作人員的培訓和學習。

及時傳達學習上級關於加強保密工作的文件精神,積極組織參加各類培訓,通過多種途徑來學習、宣傳《保密法》、《中國共產黨機關公文處理條例》、《國家行政機關公文處理辦法》等保密法律法規,運用典型事例開展保密教育,使全體人員的保密意識明顯提高,極大地推動了保密工作的順利開展。

三、以檢查為契機,建立保密工作長效機制。

經過專項檢查,我單位落實了保密工作分管領導和直接責任人,涉密信息和涉密網絡都由專人負責,不存在移動存儲介質留有涉密內容的情況,全體人員能夠按照相關制度要求做好保密工作。我們將以這次專項檢查為契機,進一步加強保密工作管理措施,儘快建立保密工作規章制度。

行業領域數據安全風險排查報告10

為規範我行人民幣支付結算、票據業務、支付系統運行和賬户管理工作,根據《關於開展支付結算管理和支付系統運行情況自查的通知》的文件要求,我部組織會出人員學習文件精神,提出了具體的檢查要求,對我部所有存量賬户及支付結算、票據業務、支付系統運行管理制度執行情況進行了一次全面詳細的檢查。現將自查情況彙報如下:

一、基本情況

我部共有開户客户數量39户,單位銀行結算賬户94個,其中,基本賬户10個、一般賬户28個、專用賬户54個、臨時賬户1個、單位定期存款賬户1個。至20xx年4月1日以來,我部共開出銀行承兑匯票42筆,共計48600萬元,貼現14筆,共計5924萬元。

二、具體情況

(一)、銀行結算賬户的的管理和開立情況

1、我部銀行結算賬户的開立、使用和撤消,確定一名人員進行審查和管理,實行專人負責。

2、新開立的銀行結算賬户,都能按照要求,資料保存完整,實行專卷專夾保管,開户資料基本完整。

3、開立的基本存款賬户、預算單位專用存款賬户和臨時存款賬户,均經過人民銀行核發的開户登記證或開户核准通知書。

(二)、銀行結算賬户的使用情況

1、銀行結算賬户資金使用管理符合要求,無收購資金轉入個人銀行卡、個人結算賬户的現象。

2、嚴格審核客户身份資料信息。法定代表人或者單位負責人授權他人辦理單位銀行結算賬户開立業務的,審查其授權書,與其身份證件或其他證明文件核對一致,並通過聯網核查系統對其身份進行核查。

3、基本存款賬户、臨時存款賬户、預算單位專用存款賬户的開立嚴格執行核准制度,並通過人民幣銀行結算賬户管理系統申請核准或報備。專用存款賬户的開立具有合法依據。

4、嚴格一般存款户取現管理,一般存款賬户在綜合業務系統中均設置為不可取現,無違規支取現金的行為。

5、及時準確向賬户系統報備信息。新開立的'單位銀行結算賬户,自開立之日起3日後方可輸付款業務。單位從銀行結算賬户支付給個人銀行結算賬户的款項,單筆超過5萬元的,支付時基本能按照要求審查付款依據,保證款項支付合法合規。

6、按照規定辦理銀行結算賬户的變更。對相關文件的真實性、完整性、合規性進行審查,及時辦理變更手續。

(三)、票據業務自查情況

1、嚴密審核、受理支票業務,同城票據的提出、提入及退票均按照相關規定辦理。

2、我部結算收費、中間業務收費標準均參照總、分行相關收費標準,及時糾正錯誤的收費標準。

3、辦理銀行承兑匯票承兑、貼現時,對資料嚴格審查,對票據查驗執行經辦行初查,市分行復查的雙線查驗制度,並向省分行進行資料的報備。

(四)、支付系統自查情況

1、大額往賬業務均由主管在行內系統授權後及時在人行前臵機上授權,處理時間控制在十分鐘之內。

2、及時接收當日他行來賬業務及查詢業務,查詢業務一般當日進行回覆。

3、小額定期借記業務均進行及時回執,無借記業務包處於“已超期”的現象。

總之,通過這次自查,使我部的銀行結算賬户管理工作,得到了加強和提高,以有效的維護支付結算正常秩序,防範和遏制違規開立賬户進行洗錢犯罪活動,確保金融業務的穩健運行。

行業領域數據安全風險排查報告11

農業發展銀行作為唯一家農業政策性金融機構是中國金融體系的重要組成部分,按照wto規劃和中國金融對外開放步伐的加快,其業務範圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現。農發行業務具有“雙重性”,即政策性和經營性,這就對農發行的保密工作提出了更高的要求。現階段農發行保密工作存在諸多隱患,主要表現在以下幾個方面:

1、對保密工作必要性和重要性認識不足。

保密工作是基層農發行業務工作的重要組成部分,作為政策性銀行必須確保執行政策的嚴肅性和時效性,保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則,將會出現政策執行不到位現象,其危害性從小的方面講損壞了農發行的社會形象,可能惡化黨羣幹部關係;從大的方面講就有可能損害農民的利益,有可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀調控目標的實現,甚至關係到員工生命和財產安全,因此,保密工作時刻伴隨着我們,要像安保工作一樣警鐘常常敲。

2、對保密工作的範圍和職責不清。

大多數人認為保密工作就是保密部門和工作人員及領導們的事,與自己沒有太大的關係;保密只不過對涉及國家機密的文件等按規定的範圍和時間進行公佈,對基層農發行及員工來説沒有很大的必要;有的人認為只保密農發行有關信息,與自己有業務關聯部門及企業的信息不在保密範圍之內等等。這些觀點都具有片面性,上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡單的介紹,實際上我們每個人的工作都涉及到保密問題,每個員工都有保密職責,凡是有可能對農發行業務開展和內部工作協調及其它部門、企業工作帶來不利影響的信息都屬於保密的範圍。

3、對保密工作重視不夠。

從現實狀況來看,基層農發行保密工作做的怎樣,似乎對各方面工作開展影響不大,對保密工作存在麻痺思想、重視不夠。一是缺乏相應配套的保密設備等設施;二是保密規章制度體系不夠健全和完善;三是基層行基本上沒有配備專(兼)職保密人員,既使配備了專(兼)職工員也僅是應付檢查等,沒有切實有效地開展工作;四是對保密工作説起來重要,實際檢查指導少,崗位工作職責不到位。

針對上述存在的`問題和不足,要確保基層農發行各項工作順利開展,形成大保密工作的局面,對此談一點膚淺的看法。

一、加強領導,統一思想,提高全員保密意識。為強化基層農發行的保密工作,應當在系統內自上而下成立“一把手”任組長,分管行長為副組長,有關部負責人為成員的保密工作領導小組,配備專(兼)職保密幹部,使保密工作層層有人抓、事事有人管,形成網絡管理狀態。同時,要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中,採取與責任人工資、政績掛鈎的辦法,增強保密工作人員的責任感。為切實增強全體幹部職工保密意識,一方面定期在全行開展保密工作重要性討論會,並結合金融系統因發生失泄密而導致搶劫、詐騙案件接連多發的沉痛教訓,使全行幹部職工充分認識到“越是改革開放,越要加強保密工作”;另一方面要通過開展多樣的保密知識宣傳。如:利用黑板報等,切實搞好保密宣傳;按照“三五”、“四五”普法規劃,涉密人員要進行保密知識學習,每年舉辦保密知識培訓班;組織涉密人員和全體員工學習好保密法規,要學習《保密法》使廣大幹部職工和涉密人員對基層農發行保密工作有更加明確認識,糾正“保密就是管好文件”的片面認識,樹立保密工作需要全方位加強的新觀念。

二、健全制度,細化職責,規範保密工作建設。首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如:機要文件傳閲制度、密押管理制度、出納制度、保衞制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等,並要將這些制度印成冊子,分發到涉密人員手中,有些制度還可採取放大上牆的辦法,使人人都能熟悉操作,為把這些制度落到實處,還應科學規定有關涉密部室的保密事項。如:辦公室機要文件傳閲、借閲;會計部門聯行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現金調運計劃、運鈔路線的管理;信貸計劃部門的資金構成、資產質量、數據及傳輸等,這些都要求各專業操作履行崗位責任,遵守保密制度,使銀行的保密工作步入規範化、制度化軌道。

三、加大投入,狠抓落實,促進各項工展開展。農發行作為政策性銀行,擔負着糧油收儲企業收購資金安全高效運營的重任。在開展業務活動中,除接觸到國家政策性收購資金的祕密外,自身還不斷產生出大量的內部祕密,如稍有不慎都會給國家造成難以挽回的損失,怎樣搞好保密工作,不但要採取一系列行之有效的措施,更重要的是抓好措施的落實。

即:一是機要文件的存放要實行“三鐵”,即鐵門、鐵窗、鐵櫃;二是在機要文件的收發上要實行“三簿一卡”,即收文登記簿、發文登記簿、借閲登記簿、文件傳閲卡,閲文、傳文按保密程序辦理;三是在機要文件的管理上要達到“三專”,即專人、專櫃、專室管理;四是在安全保密工作中要落實“三個檢查”,即保密領導小組對其成員進行定期檢查,看保密制度是否貫徹落實;對涉密部門進行定期檢查,看有無違背保密制度的行為;對基層營業網點進行定期檢查,看有無違背操作制度的行為和失泄密漏洞,只有這樣才能搞好基層農發行的保密工作,遏制各類泄密事件的發生,更好的服務於農發行業務發展。

行業領域數據安全風險排查報告12

為貫徹落實國家密碼管理局《通知》和《南京市黨政機關涉密計算機網絡管理規定》(寧委辦發[20xx]32號)、《關於進一步加強涉密網管理工作的通知》(寧機發[20xx]36號)的精神,進一步加強網絡竊密泄密防範工作,我局嚴格按照文件要求,對計算機網絡保密管理開展自查自糾工作,現報告如下:

一、強化涉密組織領導。

為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,我局成立了保密工作領導小組,以辦公室為主要責任處室,局長為組長,辦公室主任為副組長,機要人員為成員的領導小組。做到分管領導負責抓,經辦人員具體抓。嚴格實行保密工作領導責任制,按照各自分工,明確職責,將保密工作與實際工作相結合,在研究部署、檢查、總結工作時同步安排保密工作。及時填報《涉密網安全保密管理情況登記表》。

二、加強涉密人員管理。

對我局涉密計算機和涉密計算機信息系統明確專人負責保密管理工作,安排政治素質高、工作責任心強的機要人員負責。能夠認真履行保密責任,嚴格遵守保密規定,並定期與所有涉密人員簽定保密責任書,履行保密責任和保密義務,遵守保密紀律和有關規定。對於涉密網機要人員變動能按照規定進行審查及時履行報批手續,並視情況進行脱密期管理,脱密期一般為6個月至3年。對於涉密人員調動或退休須及時清退個人承辦、保管的密件,經機要室驗證無誤後,方可予以辦理工作調動或退休手續。為加強計算機及其網絡的保密管理,防止計算機及其網絡泄密事件的發生,確保國家祕密信息安全,在計算機網絡管理人員以及操作計算機的領導幹部、涉密人員中強化計算機保密安全意識。我局採取多種方式,多種渠道對計算機保密相關人員進行宣傳教育。

一是認真組織學習《國家保密法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國保守國家祕密法實施辦法》,並要求結合實際貫徹落實。

二是進行警示教育。通過近幾年互聯網信息泄密事件,要求機關各處室汲取教訓,進一步重視和加強網上信息的保密管理,確保計算機及其網絡安全。

三、規範密碼設備操作。

我局機關涉密網絡1條,即電子政務內網。涉密計算機存放於機要室保險櫃中,由本局機要人員保管該密碼設備,做到責任到人。實行定人、定崗、定責、定製度,嚴防計算機網絡泄密等責任事故的發生。定期或不定期對密碼設備的使用情況、管理工作的開展情況進行檢查,查找隱患、堵塞漏洞、防範風險、確保密碼設備的絕對安全和正常運行。

四、確保涉密環境安全。

對於計算機網絡管理,嚴禁在上互聯網的計算機中製作、存儲、傳遞和使用涉密文件、信息以及機關內部資料。去年我局對涉密環境進行了一次全面清查:全年無計算機泄密事件發生;涉密計算機沒有感染木馬病毒且未安裝無線網卡等無線設備;未使用非涉密移動存儲介質;無違規上國際互聯網及其他公共信息網的記錄;安全情況良好。為規範計算機及其網絡的保密管理,我局主要採取了以下幾項措施:

一是計算機貫徹執行上級保密部門文件的有關項規定和要求,不斷增強依法做好計算機保密管理的能力;

二是制定局各項涉密及非涉密計算機及網絡管理制度;三是嚴格涉密信息流轉的`規範性,嚴格執行“涉密信息不上網,上網信息不涉密”的原則。

五、完善涉密文件台賬。

我局建立了完整的涉密載體登記台帳,由辦公室機要人員登記並管理。通過台賬明確涉密人員對文件收發、登記、傳遞、歸檔、銷燬等環節的職能,使保密工作真正做到行有規章、做有依據、查有準則,真正實現制度化、規範化、科學化。我局保密工作在市委機要局的領導下,逐步走向規範化、制度化,從未出現過涉密事故。通過認真自查,今年我局保密工作組織能夠做到組織領導到位、人員管理到位、涉密操作規範。在今後的工作中,我局將進一步加強對保密工作的重視,強化對涉密內容的管理,力爭保密工作取得新成績,積極探索研究新時期保密工作的新情況、新問題,確保城管系統涉密工作的順利開展。

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