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倉儲工作計劃範文七篇

倉儲工作計劃範文七篇

時間過得太快,讓人猝不及防,很快就要開展新的工作了,現在就讓我們好好地規劃一下吧。但是要怎麼樣才能避免自嗨型工作計劃呢?下面是小編整理的倉儲工作計劃7篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

倉儲工作計劃範文七篇

倉儲工作計劃 篇1

倉庫物流部計劃大綱

一、 公司運營數據計劃表和銷售目標

二、 倉庫合理的佈局及規範化

三、 工作人員安排計劃

四、 物流及快遞服務商管理及優化

五、 倉儲成本及物流風險控制

六、 20xx年倉儲物流部下半年工作KPI目標

一 公司運營數據計劃表和銷售目標

公司20xx年的銷售目標為20xx萬元,上半年為650萬元,下半年為1350萬元。運營每月的銷售如下表:

二 倉庫合理的佈局及規範化

結合公司運營發展速度及出貨效率,對倉庫平面圖及規劃如下圖:

三 工作人員安排計劃

目前倉儲物流部編制為4個,按運營的銷售計劃表倉庫的工作人員完全可以到20xx年6月,5月的訂單量為880票,平均每天30票,6月的訂單量為1400票,平均每天為47票,從6月到8月開始每天訂單量將會提高50票左右。按此計劃走,倉庫在5月以後只需要增加一名工作人員進行物流查貨及處理售後即可。

四 物流及快遞服務商管理及優化

20xx年上半年的物流合作商以卡行為主,讓日日順及居家通為備用,如有加急貨物直接現付發專線物流商。快遞有申通為主,順豐為備用。因公司貨量變大,將採取更嚴格物流服務KPI考核制度,商談新的合作物流價格表及理賠條款。

五 倉儲成本及物流風險控制

20xx年4月對老倉庫進行重先商談租賃價格,整體降低倉庫的成本。繼續對五包商品進行保價發貨,根據貨量增加分化物流供應店來減少物流風險。

倉儲工作計劃 篇2

尊敬的各位領導、同事以及嘉賓:

你們好!

回首XX年的工作,有碩果累累的喜悦,有與同事協同攻關的艱辛,也有遇到困難和挫折的惆悵,時光飛快,不知不覺中,充滿希望的XX年已經來臨。現將倉儲部工作總結如下:

一、XX年工作總結

XX年,為了更好地適應公司的銷售需要,倉儲部不斷改進工作方法,其中重點是對貨物庫位進行了調整。根據平時工作中的實踐經驗,以合理、嚴謹的工作態度,結合公司實際情況,按照貨物類別、庫存量以及週轉率的不同,對倉庫存貨進行了合理有序的庫位調整,力求做到易拿、易放、易看、易點的堆積方式。

隨着公司的不斷髮展,倉庫來貨數量也進一步增多,工作量也隨之增大。在此基礎上,積極採取有效措施和合理的方法,讓進入倉庫的貨物有序存放,力求做到使庫存物資合理安排,貨物不多佔用庫位,並做好庫存盤點和倉庫庫存商品預警工作。

二、XX年工作計劃

1、主要是貨物接收與發送。進一步完善貨物接收及發送程序,做好貨物接收和發送的數據登記,力求做到及時接收,準時發送,確保貨物準確無誤發送。

2、泄銷品以及報損商品的清理工作。隨着公司的不斷髮展,部分商品已不在流動,成為泄銷品堆積在倉庫,還有一些由合理原因產生的需報損商品。下一步倉庫將集中進行泄銷品以及報損商品的清理工作,做到嚴格報損,確保公司資產的完整、不流失,泄銷品將發往專賣店進行銷售,確保泄銷商品有流動機會。

3、做好倉儲部與專賣店的銜接工作,儘量確保專賣店不出現缺貨現象。

4、根據倉儲的管理要求,做好倉儲的管理工作。下一年將繼續做好倉儲的日常管理工作,並在庫位調整、庫存物資、單據數據工作等方面進行進一步的強化,力求使倉庫的日常管理更加規範、標準,為做好企業的後勤保障工作貢獻力量。

在此,我代表倉儲部祝各位領導、同事以及嘉賓心想事成、萬事如意、身體健康。

倉儲工作計劃 篇3

  一.人員安排

1. 根據庫房分類庫房分為:原材料庫、包材庫、成品庫、收貨員。

根據工作強度和工作時間需要原材料庫設1人,負責日常事務。

成品庫設2人:2人負責日常事務,不分主次。

包材庫設2人:2人負責日常事務,不分主次。

另設2人負責協助庫管搞好庫房的日常搬運和清點,各庫房來回調度。

  二.人員工作職責

1.原材料庫管負責原材料的日常事務。包括庫房的佈局、原材料的收貨入庫、原材料的發放、物品的`碼放、貨物的分類、庫房日常衞生。庫房的佈局要科學合理,貨物碼放整齊,類別清晰,量大且常用物品設置垛位卡,小且散的物品上架存放並設置標籤。對於每日收發原材料要準確開具收貨單和領料單。根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片、當日收發應當日登記明細帳,明細帳必須工整清晰,每日下班前做收發存日報表,保證日報表與事物與台帳三者數量相符。生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量,並嚴格控制各類物資的庫存量;倉庫管理員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領導及財務人員。

2.包材庫管負責包材庫的收發及日常事務。 包括庫房的佈局、材料的收貨如庫、材料的發放、物品的碼放、貨物的分類、庫房日常衞生。庫房的佈局要科學合理,貨物碼放整齊,類別清晰,所有物品一律設置垛位卡,當日下班之前對加班所用小並且散的物品必須整理出來,以備晚上加班人員單獨工作。對於每日收發材料要準確開具收貨單和領料單。當日收發應當日登記台帳,台帳必須工整清晰,每日下班前做收發存日報表,保證日報表與台帳與實際庫存數量相符。鑑於包材庫工作量大,要清點的貨物多等原因,庫房設置2人協助庫管整理物品。根據工作需要可以在三個庫房間來回調度。

3.成品庫管負責成品庫的日常事物。包括庫房的佈局、成品的收貨入庫、成品的發放、物品的碼放、貨物的分類、庫房日常衞生。庫房的佈局要科學合理,貨物碼放整齊,類別清晰,所有物品一律設置垛位卡,當日下班之前對加班所用物品必須整理出來,以備晚上加班人員單獨工作。對於每日收發材料要準確開具收貨單和領料單。當日收發應當日登記台帳,台帳必須工整清晰,每日下班前做收發存日報表,保證日報表與台帳與實際庫存數量相符。

成品庫又分成品和產成品兩類,產成品出庫要開出庫單同時要與送貨員開的送貨單核對,並簽字定貨厂部根據產品規格,結合銷售合同定貨量,計算原材料與包材的需求量。由採購部實施。

倉儲工作計劃 篇4

各公司倉儲部是全公司運營物料體系重點環節部門,將公司倉儲部(物流組、內外勤組、調度組)緊密連接運作,以下是對倉儲部工作佈置計劃:

1、 依公司經營模式及運作體系制定本部門:季、月度工作計劃、環境衞生計劃,人力配置需求計劃,年度預算擬定,供方物料績效考核。

2、 對下屬人員績效考核、工作分配、工作量評估,管理職責確實加強督導協助技巧性完成。

3、 對所有倉庫庫存之物料必須採取先進先出管理原則進行發放,採用有效控制 與保管維護。

4、 負責編制倉儲制度及“7S”衞生責任區域規劃與稽核,完善倉儲工作環境。

5、 依生產物料需求、外出客户物料需求,及時組織實施、協調、監督及指導。

6、 對倉庫整個平面規劃和物料架、區域設計,庫存品整理、標識(區域標識、物料標識、工作架《筐》標識)與安全維護等。

7、 對管理及監控倉庫所有進出物品的數量點檢、儲存、發料、庫存量管制缺料情形之預報等有關事宜。

8、 進廠材料及加工不合格之退回與協調處理事項。各項物料表單及帳卡的製作、整理及保管不定時檢查、確認。

9、 定期組織及培訓部門人員倉儲(技能知識、安全知識、核心競爭力、團隊協作精神、物料管理、帳卡管理等),以提升工作效率及企業文化和人員綜合素質。

10、 倉庫庫存品:呆置、廢料的預防與處理。庫存量績效統計、分析及改善建議。

11、 每週定期落實:週二、四、六組別早召會,每週一倉儲部全體人員主管早召會,主要:公司緊急政令宣導、工作計劃任務佈置、異常強調説明、日常工作不足之處説明。

12、 組織本部門人員參加有關:文娛活動、座談會等,加強同事之間溝通交流,提升工作:和諧性、人性化、大家庭氛圍等團隊協作精神。

13、 結合公司實際需要制定及完善各項需求。

14、 以上未盡事宜結合實際需要制定相關流程制度。

倉儲工作計劃 篇5

鑑於目前倉儲課存在的現狀:外購件及半成品太多、放置混亂、沒有定位定量、標識不清、數量不準、出入庫沒有明確的規章制度、呆滯品過多、長期積壓、報廢品沒有得到及時處理,造成倉庫庫位緊張,管理出現局部難度。

特擬以下相關計劃:

第一、各庫進行呆滯品整理整頓、對取消訂單、庫存量過多,長時間不能用之相關呆料進行分類,分別處理,消滅不相關之庫存,進行區域規劃和定點定位及看板貨架標識化,貨架、看板、物料名稱一一對應,加快貨架、塑料箱、卡板的週轉率,無形擴大倉儲空間,提高物料及半成品週轉。操作辦法:由各事業部生管提供產品型號,倉庫清理數量,分三大區域集中擺放半成品,外購件倉和成品倉亦同時進行。各區域內的物品實行“定位制”;(盤庫及呆滯品的處理需要2個月左右的時間完成)

第二、對所有物料及自制半成品的入庫、出庫嚴格遵照“按單進、按單出”的方式進行,基本控制“外購件無單採購,自制品無單生產”的現狀,餘量可否直接加在計劃數量之中?由倉庫把關,各職能部門配合的方式進行操作,對於自制半成品的過量生產採取何種方式控管,需要商討,此外,轉單的情況需要擬訂應對機制;

第三、對於以次換正和報廢品要及時處理,不允許長時間積壓,減少空間佔用率,並維護“6S”成果,車間退料嚴格按照《不良品退庫程序》操作:數量、品名、規格、不良原因、品管確認等手續齊全;

第四、對於外購件(外箱、內箱、佔地面積大的包材)的採購在按單收貨時也要控制好入庫時間,以保證倉庫庫位在足夠的空間進行週轉,這需要採購通知供應商有步驟有協調入庫,依照出貨計劃進行送貨,供應商帶好送貨單及採購合同單原件或複印件送貨,以便倉庫核對相關資料並辦理入庫手續;

第五、車間自制半成品的入庫要實施“定量制”,不允許尾數太多、同一種產品有多種包裝方式,數量太亂的現象出現,造成倉庫管理混亂,同時也給收發貨和盤點帶來巨大的困擾;

第六、實行“配料制”,倉儲部依據各部的生產計劃單配比好第二天所需的自制半成品,集中在一個區域,分三個部門進行交接,當場清點數量,生產部門送交請領單,雙方簽字確認。一旦簽字即代表認可此數,次品可按照以次換正程序進行操作,生產部門如果再出現大量缺數自行補單解決,按公司規定進行處罰,與倉儲無關;(此操作方式實施時間需要各部商討、需由總經辦發文確認)

第七、外購件實行“領料制”,同時,需求部門仍要開出“請領單”,走系統完成(系統扣賬,非人工扣賬方式進行,否則的話和電子賬沒有區別),雙方交接數量當面清點,一旦簽字即代表認可此數量;(對於訂單剛下,自制半成品還沒有生產或外購件還沒購進,就要上線的情況如何操作需要商討,常用半成品需不需要建安全存量,存量的多少需要上級決定)

第八、所有進倉物料、自制半成品、成品均需有品管部門合格章後方可辦理入庫,原則上沒有品管PASS章不能入庫,生產車間更不能擅自領用,需要各級部門按此規章辦事;(尤其是成品的檢驗還沒有合格就進入倉庫這種操作辦法是否需要立時修改)

第九、取消手工單,以系統賬進行數字流,生產部門入庫辦理入庫單,由相關倉庫倉管進行數量確認,然後進行審核通過,系統自動進賬;同樣,出庫由相關部門開出請領單給相關倉庫進行審核通過,系統自動出賬,由系統打單,統計與倉管不再整天疲於輸單,系統這個功能需要增加;

第十、對於品管未檢驗、倉管未簽收、擅自到倉庫“拿料”等情況車間就將物料“領走”,不走流程的現象必須嚴加控管,由總經辦出台處罰措施,否則的話,將會無章可循,程序混亂。

倉儲工作計劃 篇6

倉儲部12月份月度工作總結 倉儲部 20xx.1.4 12月份倉儲部工作總結,在此期間,倉庫整改工作取得相應的成效,但是存在不多足有待改善地方。

一、倉庫管理工作總結

1.倉庫管理工作的優點,取得了什麼成績,有什麼改進的地方,用什麼的方法改進。

2. 倉庫管理工作的缺點,不足的地方、錯誤的地方、錯誤的原因是什麼。

3. 倉庫管理工作的難點,存在的困難、

4. 倉庫管理工作的盲點,沒有注意到得,忽略了的。

5. 倉庫執行能力分析。

6. 倉庫溝通分析,及改進措施,(也包括部門間的溝通,門店的溝通)

7. 倉庫為門店提供貨分析,(發貨的及時、準確、質量把關)

二、倉庫工作內容總結(倉庫管完成、主管協助)

1.作為倉儲部的負責人,在倉儲部統籌、規劃方面還沒有完全做好。

2. 管理思想還不清晰。如崗位工作職責是什麼?重點和次要工作是什麼?比如該做什麼,不應該做什麼?如何更有效檢查和監督?如何處理執行不到位?

3. 缺乏總體的發展規劃。比如倉儲部目前有什麼特點?哪些優缺點?哪些員工需要培 訓以達到整體共同進步的?如何提高倉儲整體水平?

三、做工作報告能力方面,還存在不足

1. 缺乏清晰的思路,邏輯性不強,比如分析問題和改善措施,工作安排細節方面。

四、自身的工作技能和員工的共技能需要提高

1. 自身的工作,報告工作計劃還沒有達到要求。

2. 員工的技能和知識。員工的工作方面、工作知識等還要改善的空間。

3. 對團隊的管理還沒有趕緊到位。在團隊建設、激勵、改善和考核員工方面還沒有完全做好。

五、工作計劃、安排、檢查監督和總結能力還有待改善

1.還沒有做到完全瞭解倉儲部的工作計劃,就不能對全盤工作進行組織安排、監督和總結反饋。

2.員工發現問題和異常反映意識的培訓做工還完全做好。員工有問題,有異常未能及時上報。

六、缺少工作的管理意識。

1.對一些存在員工執行不到位的困難估計不足,沒有完全瞭解執行男的客觀和主觀上的問題。

七、對安排工作的主次要的分配方面還不清晰明確

1.對安排倉管員每天的工作,分工不夠詳細和明確,還沒有一個明確的是、思路,影響工作效率。

2.還沒有時間管理意識,對日常工作的時間安排還沒有規劃和執行。

八、對倉庫等還沒有完全瞭解透徹

面前對倉庫的認識只是在表面的熟悉,還沒有完全瞭解到倉庫整個運作流程,比如倉庫的商品重要數據、信息的瞭解熟悉程度還不夠。

倉儲工作計劃 篇7

一、庫管理應注意的環節

1 、倉儲保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉儲必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉儲所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

2 、必須嚴格按照倉儲管理規程進行日常操作,倉儲保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳,做到日清日結,確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.

3 、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉儲保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄,如有變動及時向領導反映,以便及時調整。

4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉儲庫存情況合理確定採購數量,並嚴格控制各類物資的庫存量;倉儲保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領導及財務人員.

二、入庫管理

1 、物料進庫時,倉儲***必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時,倉儲***必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉儲保管員及經手人簽字,並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發出,原則上採用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續,並做到限額領料,車間領用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統一領取,領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉儲領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確後方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據,倉儲管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉儲聯發貨 , 並登記。

3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障成本核算的正確性。

4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生鏽、或損壞等),應及時的用書面的形式向有關部門彙報。

四、車間及工具管理

1 、在倉儲領用的工具要做好登記,用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。

2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。

3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放,其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

五、倉儲***應責任心強,監守崗位,無故不能離崗。

對突發事件能及時處理和協調,保證生產的順利進行,嚴防以外事故發生。 倉儲管理工作流程

(一)、成品進倉管理流程

1、倉儲根據已審核《採購訂單》內容準備成品收貨。

2、廠家送貨到達後,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、採購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《採購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《採購訂單》驗收貨品,收貨量大於定購量時,倉儲主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。

3、倉管員收貨無誤後,在《送貨清單》上簽收,並加蓋收貨專用章,一聯自留,一聯交對方。

4、倉管員在電腦上開具《採購單》,並由倉儲主管審核生效。將《採購單》打印一式三聯,經倉儲主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後,第一聯存根自留,第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務,第三聯對方聯同時交財務。

5、返修品回倉,以對應的《採購退貨單》為依據收貨,倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《採購退返單》,註明原《採購退貨單》號,並經倉儲主管審核生效。

(二)、成品出倉管理流程

1、倉儲主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載,將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉儲存放區域。

2、質檢部將《裝箱單》彙總導出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監審核發貨。

3、倉管員根據客户持有的已蓋章《銷售單》和電腦裏對應的《出倉單》(對於批發商)或《轉倉單》(對於加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份,由倉管員、倉儲主管和客户簽字,一份交客户,一份倉儲自留。

(三)營銷部業務流程

1、營銷部將客户傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,並由營銷部總監審核。查詢當前倉儲庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導出為《採購訂單》並審核。若倉儲有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉儲,由倉儲撿貨裝箱。

2、收到倉儲傳來的未審核《銷售單》後(由《裝箱單》彙總而成),由營銷部總監確認客户貨款餘額的狀況。若客户有足夠的貨款餘額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對於批發客户)或《轉倉單》(對於加盟商)傳給倉儲,倉儲憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客户貨款餘額不足,則等待客户貨款到帳後再審核《銷售單》。

3、已審核《銷售單》打印一式三聯,並簽名蓋章。第一聯存根自留,第二聯財務聯交財務,第三聯對方聯交客户。

4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,並向加盟商提出補貨、調撥等建議。

5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉倉單》,將總公司倉儲的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品,開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉儲。由相關倉儲收貨、發貨。

6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,衝減相應的庫存和增加應收款。

7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,衝減加盟商庫存。

8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》,調整分公司和加盟商的倉儲庫存。

9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調整分公司和加盟商的倉儲庫存。

10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

(四)、倉儲盤點流程

1、盤點準備 倉儲主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客户在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉儲主管組織倉儲人員對貨品進行分區擺放,存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、枱面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉儲主管組織倉儲人員初盤存貨,對存貨六大區域各指派1人擔任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉儲主管連同另外4名員工組成覆盤小組,對初盤結果進行復盤,出現差異倉儲自查原因。倉儲主管將初盤數據輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務部,財務部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%複核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求佔總庫存的50%。發現差異由倉儲主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%,倉儲主管對該區域貨品進行重新全盤。經覆盤通過的《盤點單》由財務部審核,並打印一式二份,由倉儲主管、財務主管簽字,各持1份。

3、盤點後期工作 倉儲主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉儲主管查找盤盈盤虧的原因,並將《庫存盤點彙總表》和差異原因查找報告交財務主管複核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次,時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和覆盤工作,下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責,貨品磅碼、單位必須規範統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量,真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實,責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失,實物責任人要承擔經濟賠償責任。 倉儲主管制訂計劃主要抓住上述的關鍵環節,重點是落實責任人,還要制訂日常檢查計劃,這樣就比較完善了。

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