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辦公用品管理制度精選15篇

辦公用品管理制度精選15篇

隨着社會不斷地進步,很多場合都離不了制度,制度是要求成員共同遵守的規章或準則。到底應如何擬定製度呢?以下是小編整理的辦公用品管理制度,希望能夠幫助到大家。

辦公用品管理制度精選15篇

辦公用品管理制度1

(一)公司日常辦公用品(含文具)由行政管理部統一進行採購、管理。行政管理部文員負責公司各部門辦公用品的保管、分發。

(二)採購與報銷的審批程序

每月最末一週,行政管理部文員根據辦公用品庫存情況及各單位/部門計劃情況編制《月度辦公用品採購清單》,經行政管理部經理審核,報總經理審批後,進行採購。會議用品單列採購申請,統一至行政管理部領用。專用用品(如硒鼓、噴墨色盒、碎紙機等)統一由行政管理部按需採購。

(三)開支限額標準

日常辦公用品進行限額管理,限額內提倡節約原則。

個人使用類用品,限各單位/部門人員使用,每人每月實行限額控制,超過部分必須經公司主管領導批准。其中文件夾、文件盒等須經部門負責人批准才能核發。

業務使用類用品以單位/部門為單位管理使用量,以過去半年內平均月用量金額為管理目標。

辦公用品限額標準

普通員工______元/月;部門經理______元/月;公司領導______元/月。

(四)發放辦法

各單位/部門人員領用時需記入部門文具領用表,部門文具領用卡每部門一張。行政管理部行政文員為辦公用品(含文具)保管、分發負責人。

(五)其它管理要求

行政管理部按月進行統計並做好購、供、存工作。日常辦公用品超過目標額使用時,需提出檢查報告説明原因及改善辦法,並做好下一月度的計劃。

(六)禮品管理規定

公司日常性禮品由行政管理部負責採購、保管,由使用部門填寫申購單,相關領導審批後提交行政管理部採購。業務性禮品可由各部門自行購買,但須報至行政管理部備案。

辦公用品管理制度2

為了規範我採購行為,加強財務管理,提高費用效益,特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在20xx元以下,列入營業費用範圍的各種日常消耗用品,包括:文具、紙張、勞動保護用品、衞生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行為包括:採購管理、實物驗收保管行為,並採取責任分離的原則。

一、採購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類,每類用品確定兩家以上固定供應商,集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定,原則上不隨意更換,更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯繫單》的形式提出採購計劃,經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用,不參與採購行為。

3、行政部門按照採購清單,根據供應商的報價選擇採購,報價清單由財務部門留存。根據《公事聯繫單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單,出現價格不符時,可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯繫單》額度內的由計財部負責人審批報銷,超過《公事聯繫單》範圍的採購,由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購,單筆金額500元以下的由計財部負責人審批,超過500元的須財務主管財務總經理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫,記錄收、發、結 存數,並定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額,並由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立台賬,每季度末結出各單位領用物品數量、金額,交財務部門分單位核算。

行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫,若臨時急需物品可先交使用單位使用,同時補辦移交入庫及領用手續,無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

三、本規定自發布之日起執行。

辦公用品管理制度3

一、目的:

為了降低辦公用品消耗,減少損失和浪費,使辦公用品管理規範化,特制訂本制度。

二、辦公用品範圍

2.1文具、紙張等文案用品;

2.1.1文案用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用繫個人使用保管的用品,如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門領用系本部門共同使用的用品,如訂書機、計算器、剪刀等。

2.2辦公桌、椅、檔案櫃等用品;

2.3電腦、投影儀、打印機、複印機等辦公設備以及公司集團手機卡。

三、辦公用品的申購及發放

3.1各部門每月25日向行政部提出採購申請,經行政部核對並申報同意後由行政部統一採購、管理及發放。

3.2購入的辦公用品須按類別,品種清點,驗收,統一入庫管理。

3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發放,領用時秉承以舊換新原則,由領用人簽字,説明物品名稱、數量等,以控制文具消耗。

3.4辦公設備及桌椅等由財務部負責核實,行政部根據需要採買發放。

四、辦公用品的管理

4.1各部門應本着節約的原則使用辦公用品。

4.2任何人未經過允許不得擅自領取辦公用品,不得挪用辦公用品及其他物資。

4.3電腦、投影儀、打印機、複印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專人管理,如有遺失或損壞,應由管理人全權負責。

4.3.1電腦管理

保證機器的正常開關機;

嚴禁使用過程中冷關機,對硬盤造成損傷、縮短固件的使用壽命;

嚴禁玩電腦遊戲、上網聊天;

嚴禁登陸不良網站及非法網站。

定期對電腦進行殺毒;

使用完畢後請按照正常關機順序關閉主機及顯示器。

4.3.2打印機、複印機:

保證機器的正常開關機;

定期對設備進行維護;

複印機連續工作正反面20張時,請待機8分鐘;

各部門應保證機器所需耗材、紙張充足,及時向行政部領用;

4.3.3投影儀

保證機器正常開關機;

關機後靜待風扇停止後方可切斷電源;

使用過程中保持良好的通風環境,不要堵塞通風口;

禁止傾斜90°角以上播放文件;

使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。

4.3.4集團手機卡

公司凡試用期滿的員工,必須統一使用公司的集團手機卡,否則不享受公司的話費補貼(特殊情況經經理批准後除外)。

集團手機卡領用者必須嚴格遵守使用制度,如有損壞、丟失,及時報行政部予以補辦、處理。

集團手機卡僅供領用者在公司任職期間使用,離職時必須到行政部辦理相關退還手續。

4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任,不得擅自委託他人保管。因特殊原因不能及時收回時,需指定專人負責保管。

4.5辦公設備要注意維護保養,嚴格按操作規程進行操作,當設備出現損壞時,須報直屬上級領導決定後方可修理。

4.6經檢查確認破損辦公器具、設備已沒有修理必要時,辦公用品管理員向直屬上級領導請示,予以報廢處理。

4.7嚴禁把辦公用品帶回傢俬用。

4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者,追究其責任並照價賠償。

辦公用品管理制度4

管理制度

1. 總則

1.1 為加強公司辦公用品管理,本着節約成本、杜絕浪費、降低辦公費用,合理使用辦公用品的原則,特制訂本管理制度。

1.2 本制度規定了辦公用品類別、管理辦法。

1.3 本制度適用於辦公用品的領用和管理。

2. 辦公用品類別

2.1 一般消耗性辦公用品:單位價值在100元以下的,如紙、筆、筆記本、信箋等。

2.2 低值易耗性辦公用品:單位價格在100元及以上的,如辦公桌椅、電話機、櫃、傢俱、計算器、工具等。

2.3 固定資產類辦公用品:單位價值在20xx元以上的,如電腦、打印機、相機、攝像機、投影儀等。

3. 領用及管理辦法

3.1 單位價值在100元以上(含固定資產類辦公用品)的低值易耗性辦公用品領用以卡登記,實行年限管理,並記入個人卡中;更換時,實行以舊換新制度;單位價值在50―100元(含文件架、文件夾)的一般消耗性辦公用品實行定額管理,以卡登記,實行以舊換新制度。

3.2 各部門辦公用品領用,由各部門指定人員負責。需要領用辦公用品時,由指定人員填寫物品領用申請單,報部門經理審批後,到行政部領取。行政部根據審批後的領料單並核對"費用限額卡",正確無

誤方可發放。月終,財務部核對各部門辦公用品領用金額,根據計劃進行考核。對於單位金額超出"一般消耗性辦公用品"標準的,如文件架、文件夾,考核時,取幾個月份的平均數予以考核。各部門辦公用品的領用,每月25日由核算員報部門辦公用品需求計劃,並經部門經理同意,送交行政部,由行政部負責平?,編制辦公用品採購計劃。

3.3 屬公用物品,如複印用品、申請單、單據、宣傳用品(筆、廣告塗料、紙、膠捲等)、打印用品、財務記帳用品、考勤卡、電腦耗材、國旗、公司旗、垃圾袋、電池和清潔用材,如掃帚、拖把、水桶等,不計入部門定額。

3.4 因工作需要超出定額,由部門提出申請,報行政部批准,並通知考核委增加定額。

3.5 對於低值易耗性辦公用品的領用及管理辦法

3.5.1 建立低值易耗辦公用品登記卡,實行一人一卡,按品種進行登記。

3.5.2 新調入公司員工需配置辦公用品時,由本部門提出申請,經主管副總經理批准後,由行政部進行調配,費用計入該部門本月辦公用品費。

3.5.3 公司員工需新增辦公用品,須向本部門提出申請,報主管副總經理批准後,由行政部負責辦理,費用計入該部門本月辦公用品費。

3.5.4 公司員工如需更換辦公用品,需由本人提出更換申請,説明更換理由,經部門經理同意,報主管副總經理批准後,由行政部負責辦理,費用計入該部門本月辦公用品費。

3.5.5 如人員在公司內部調動,原領用的有關辦公用品需辦理轉移手續。

3.5.6 員工在使用過程中如有人為的損壞或保管不慎遺失,則按辦公用品的折舊情況進行賠償;離開本公司時,應按登記卡內容交還所領用的本類辦公用品,如有短缺,則按物品原價值進行賠償。

3.6 對於一般消耗性辦公用品的領用及管理辦法

3.6.1 一般消耗性辦公用品由行政部按部門設領用登記本,按所領物品的品種進行登記。行政部應嚴格按照公司核定的費用標準發放,超出每月的費用標準時,報考核委,從該部門獎金中扣除。

3.6.2 一般消耗性辦公用品領用採用定人定額管理制度。具體定額如下:

總經理、副總經理、40 元/月?人

各部門(副)經理30元/月?人

一般員工15元/月?人

廚師、駕駛員、門衞5 元/月?人。

以標準和人次計算各部門費用總額,並按此金額管理並考核。

3.6.3 各部門應按定額統籌使用,超額部分將從部門月獎金中扣除;節約部分到年終視情況給予部門獎勵。

4. 附則

4.1 本制度解釋權屬人事行政部

4.2 本制度自公佈之日起執行。

辦公用品管理制度5

一、目的

為規範公司辦公用品採購及領用流程,並有效節約費用,避免資源浪費,特制訂本辦法。

二、適用範圍

本辦法規定的採購、領用流程僅適用於公司內部使用的用品、設備等採購,不包含工程施工材料和設施設備的採購。

三、辦公用品採購

第一條 公司各部門所需的常規辦公用品、低值易耗品等預算內辦公用品,由行政人事部相關責任人根據庫存量及月使用量,按月採購,採購時間為每月20日,遇特殊情況進行調整。請各部門有特殊需求的,須在每月20日前申請,逾期則下月採購。

第二條 各部門所需預算內非常規及高價辦公用品、設備由需求部門向分管領導申請(註明品牌、規格、型號、價格及用途),申請通過後由行政人事部採購,若遇預算外急需高價辦公用品、設備,由需求部門提出申請,經分管領導、總經理批准後轉行政人事部進行採購。

第三條 各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制訂格式、規格,由部門經理協調行政人事部印製。

第四條 本辦法所指辦公用品分為

1、低值易耗品

第一類:如墨盒、硒鼓、碳粉、軟盤、刻錄盤、複印紙、插座、電源線、計算器、訂書機、剪刀、裁紙刀、印台、U盤等以及辦公文

具類如:鉛筆、橡皮、膠水、膠帶、單(雙)面膠、圖釘、回形針、筆記本、信封、便箋、抽杆夾、文件袋、文件夾、印油、資料盒、簽字筆、筆芯、白板筆、螢光筆、修正液、訂書針、尺子、長尾夾、卷筆刀、電池、複寫紙、大頭針、紙類印刷品等。

第二類:生活及待客用品。如:面巾紙、紙杯、茶葉、水果、煙等。

2、耐用品

第三類:辦公傢俱。如各類辦公桌、辦公椅、會議椅、檔案櫃、沙發、茶几、電腦枱、保險箱及室內非電器類較大型的辦公陳設等。

第四類:辦公設備類。如電腦、傳真機、複印機、打印機、碎紙機、掃描儀、幻燈機、電視機、攝像機、照相機、移動硬盤、電風扇、音響器材、電話機等。

第五條 全公司常規辦公用品費用每月不得超過人民幣1000元,若因人員或業務量增加導致費用超標,則報請總經理審批進行調整。

四、辦公用品申領流程

1、第一、二類辦公/生活及接待用品的申領流程

需求部門登記)→(預算內)行政人事部採購→需求部門領用→建立辦公用品領用台帳

2、第三、四類辦公用品申領流程:

需求部門填寫《辦公用品需求申請單表》→部門經理審核(簽字)→分管領導審核(簽字)→詢價→總經理審核(簽字)→行政人事部採購→領取發放,同時建立領用台帳,記載各部門領用情況。 3、所有員工要勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

4、使用部門和個人直接負責辦公用品的日常保養、維護及管理。 五、採購費用報銷所有辦公用品、設備採購後,由行政人事部完成費用報銷手續。 六、其他事項

1、臨時性非常規急需的低價物品可經部門經理審核同意後,由使用部門配合行政人事部先行採購,事後做好手續補辦工作,反之是臨時急需的高價物品須總經理審批同意後,由行政人事部採購。

2、各部門需要辦公用品價格較高、數量較大、品種較多的(如各種會議和大型活動),至少提前5天做出採購計劃,經分管領導、總經理審批後,由行政人事部採購。

3、對專業性物品的採購,由使用部門協助行政人事部共同採購。 4、辦公用品原則上根據採購計劃由行政人事部採購和保管。 5、凡屬耐用品類,按部門崗位確定相應配置,如有質量問題,行政人事部負責協調更換、維修和其他售後工作。

6、嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

7、員工離職時,所在部門交接人對照員工辦公用品領用台帳清收其所領辦公用品。並經行政人事部核實後,方可辦理離職手續。

8、公司員工應本着厲行節約的原則,合理使用好各類辦公用品。 9、辦公用品報廢處理。非消耗性辦公用品因使用期限到期,需要做報廢註銷時,使用人應提出辦公用品報廢申請,經部門經理審核,並報分管領導批准後,使用人將報廢辦公用品交回行政人事部,由行政人事部會同財務部門辦理報廢註銷手續。

10、辦公用品若被認定為人為損壞的,應由責任人照價賠償並追究相關責任。

11、凡屬各部門員工內部共用的辦公用品由部門經理指定專人負責保管,丟失和人為損壞由部門經理負責。

辦公用品管理制度6

為規範我所辦公用品的採購、保管、發放工作,根據政府採購的有關規定,特制定本辦法。

一、採購、保管和發放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品採購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據工作需要,及時制定採購計劃,按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的,經辦公室主任同意後,指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導同意後,指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領導審核,由主要領導審批後,指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經有關領導審核後,提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發放按以下程序進行:

1、保管人員核對購物清單後,對購回的物品登記,按照保證質量和方便取用的原則,分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發放物品,領用單留存備查,並做好詳細記錄,領用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點,隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,向主任彙報,及時編制採購計劃,按規定採購,保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發放工作進行檢查,並徵求各單位的意見和建議,增強責任意識、服務意識,改進辦公用品的保管和發放工作。

五、在辦公用品採購過程中,如有違法行為,要依紀依法予以追究。對於賬物不符,記錄混亂,服務不到位的保管人員,給予批評教育,情節嚴重的,按照規定給予紀律處分。

辦公用品管理制度7

一.集中採購和管理的原則

.保衞物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衞物業部負責。

.保衞物業部要設專人負責,加強管理,為各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設專人管理,並按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

.財審部負責核算並制訂各單位的預算費用和考核指標。

.人力資源部根據考核指標對各單位實施考核。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衞物業部徵得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會籤後,報總經理審批。

三、辦公用品集中採購的範圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。

四、集中採購程序

.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部核定、總經理批准的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審核批准後,於每月日送達保衞物業部。

.保衞物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審核彙總,並上報主管副總經理審批。

.保衞物業部根據領導批准的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式採購,其他零星物品採取貨比三家的形式實施集中採購。

.保衞物業部採購用品後,由各企業、機關各部室到保衞物業部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

.計劃內採購須填制《物品領用計劃表》見附表

.購置計劃需註明序號、名稱、規格、單位、數量等並由主管部長、店長審核簽字。

.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衞物業部負責採購,或由保衞物業部委託該部門自行採購。

.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

.電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

.部分特殊專業用品原則上由保衞物業部購置,保衞物業部委託相關部門自行採購的,自採購後日內需到保衞物業部辦理相關登記報銷手續。

.各部部長、門店店長為實物負責人。

六、具體要求

.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

.按照先審批後購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

.保衞物業部採購所需用品時,須本着質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的採購基地,建立互惠合作伙伴關係,長期合作。

本辦法適用於集團所屬各企業,機關各部室。

本辦法由保衞物業部負責解釋。

辦公用品管理制度8

第一條 局機關辦公用品一律由局辦公室統一購買、管理和發放。

第二條 局機關各科(室)所需新購辦公用品,先到局辦公室填寫“辦公用品購買審批單”,經局辦公室主任審查、局分管領導審批後,由局辦公室統一購買。

一次性購買辦公用品在20xx元以上者,須送局財務審計科審核後,再報局領導審批,方可購買。一次性購買辦公用品在10000元以上者,需報市政府採購中心購買。

第三條 購買辦公用品需兩人經手,辦公用品入庫時,經保管人員核實無誤後,填寫“辦公用品驗收入庫單”,憑單入庫登記。

第四條 各科(室)領取辦公用品時,需填寫“辦公用品領取單”。一次性領取辦公用品價值在50元以上的,由局辦公室主任審批;

一次性領取辦公用品價值在200元以上的,須經分管領導審批後,由局辦公室保管人員憑單發放。屬固定資產的用品,須在局財務審計科登記備案。

第五條 屬政府統一採購的辦公用品,按有關規定執行。

第六條 管理、發放和使用辦公用品要厲行節約,做到每季度進行實物盤存,公佈情況。

第七條 每當申請新購辦公用品時,需報告上一次採購辦公用品的發放情況及庫存情況。

辦公用品管理制度9

為加強本公司辦公用品管理,節約成本,提高效率,規範流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度。

一、辦公用品分類

辦公用品分為固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

1、固定資產類辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、複印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等;2、非消耗性辦公用品,如:計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;

3、消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、複寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、複印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;

二、辦公用品的申購

1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前,根據部門實際需要制定《半年度辦公用品採購計劃》,經部門主管簽字後,填寫《器材申購單》,經辦公室主任簽字、總經理審批後,交供應部統一購買;

2、各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字;

3、各部門臨時採購的急需辦公用品或者超出半年計劃範圍的辦公用品,由所在部門主管填寫《器材申購單》,並在備註欄內註明急需採購或超出計劃的原因,經辦公室主任簽字、總經理批准後交供應部統一購買;

4、新入職員工,在入職當天發放配套的辦公用品,如在入職後一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回;

5、新入職行政人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

三、辦公用品入庫

1、辦公用品入庫前須進行驗收,對於符合規定要求的,由辦公室、供應員、倉庫人員,共同對辦公用品進行驗收,倉庫人員負責登記入庫;

2、對不符合要求的,由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

四、辦公用品發放

1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記簿》,註明辦公用品品名、數量、領用日期,待填寫完整無誤後,方可領取;

2、為了降低資金佔用,按照“用多少、領多少”的原則,辦公室根據實際情況進行限量領取;

3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品,每人半年限領一支;

4、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

五、辦公設備管理

1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由供應部統一購買。

2、要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一併進行申購,由相關領導簽字確認後,交予辦公室。

3、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》,領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則,嚴格按照固定資產管理制度進行管理。

六、考核標準

1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔;

2、各部門必須在規定的標準範圍內申購,如超出範圍由各部門負責人自行承擔;

3、各部門在其他部門複印、打印時必須進行登記,寫明打印緣由、張數以及日期,若打印過程中有浪費紙張現象,必須註明浪費原因及浪費張數。 4、嚴禁個人浪費和人為損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,如發現挪作私用的罰款200元/次,因挪作私用,造成辦公用品損壞的`,責任人應按照市場價進行賠償並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

5、員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),若有損壞的,從應發工資中按市場價扣除,離職人員的辦公用品由部門主管代管,若有損壞或丟失部門主管負責;部門主管離職時,其辦公用品由部門其他人員共同代管,若有丟失或損壞部門人員共同負責,部門有新員工入職時,轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。

6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門自行解決。

7、蓄意損壞辦公用品的,由責任人照市場價賠償,並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款,部門主管找不出責任人的,則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

辦公用品管理制度10

為加強辦公用品管理,節約成本,提高效率,規範流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度:

一、辦公用品統一由辦公室負責管理,實行統一採購、統一發放,在厲行節約的前提下,保證辦公所需。

二、辦公室在購買日常辦公用品時,要認真執行有關財務規定,由分管領導批准後方可購買,購買大宗辦公用品須經單位主要領導批准,對購進的辦公用品要認真檢查驗收、及時登記。

三、各科室根據本科室對辦公用品的需求,按實際需要填寫《辦公用品購置審批單》,報局辦公室,經分管領導審批後方可購買。

四、所有工作人員平時不得自行在外購置辦公用品,因出差確需購買時,原始發票要據實填寫,並附原始購物交款憑證,返回單位後,按程序經領導審籤後予以報銷。未經領導批准擅自購買或原始發票填寫不完整的,不予報銷。

五、各科室要加強對辦公設施和辦公用品的管理,避免損壞和流失。

辦公用品管理制度11

為更好的控制辦公消耗成本,規範公司辦公用品的發放、領用和管理工作,節約開支、避免浪費,特制定本管理規定。

1、辦公用品由行政部負責統一保管,並指定專人負責。各部門應指定專人統一領用辦公用品。

2、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記表》,註明辦公用品品名、數量、領用日期,待填寫完整無誤後,方可領取。

3、公司各部門所需的辦公設備(電腦、打印機、電話機、複印機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由行政部統一購買。

4、臨時急需的辦公用品,由部門辦公用品負責人提出申請,經行政辦公室確認,總經理批准後購置。

5、新入職員工,在入職當天發放配套的辦公用品(包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品)。如在入職後一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回。

6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責,人為因素丟失損壞,由本部門自行解決。

7、員工對辦公用品應本着勤儉節約、杜絕浪費的原則。

8、辦公用品應為辦公所用,不得據為己有,挪作私用。

辦公用品管理制度12

為更好的控制辦公消耗成本,規範高陵基地辦公用品的發放、領用和管理工作,特制定本規定。

1、每月22日前,由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好,經部門主管審核,總經理批准後交行政部統一採購。

2、發放時間:每月4—5號(如遇假期,順延)。其餘時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領用手續。

3、領用方法:由各部門主管按照當月申報需求計劃數量集中一次性領用,辦公品費用一次性由當月領用部門分攤,月底考核。若部門領用超出需求計劃的,須經基地總經理籤批審核後方可領用。

4、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部門主管審核,總經理批准後方可領用,申領時須以舊換新。

本規定自簽發之日起執行,以往如有與此制度相牴觸者,以此為準。

辦公用品管理制度13

為加強辦公用品使用的管理,節約開支、避免浪費,特制定本管理規定。

一、辦公用品分類:

1、常用品:圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。

2、控制品:名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標籤紙、塗改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印台(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。

3、特批品(不列入辦公用品費用考核):印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等),財務帳本、憑證,蘋果機彩色墨盒及打印紙,u盤等。

二、辦公用品使用對象:各公司主管以上管理人員、職能和業務部門員工,具體由各公司核定。

三、申購和採購:辦公用品常用品由人事行政部門根據消耗情況進行申購備領,控制品和特批品由使用部門(人)提出申購,控制品經各公司總經理批准,特批品經董事長批准;批准後的《申購單》交採購中心執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批准擅自購買的不予報銷。

四、管理和發放:

1、辦公用品由人事行政部門統一保管,並指定保管人,按公司核定的費用標準向使用人發放。

2、採購人員應將所採購的物品交保管人辦理登記入庫手續,保管人根據採購價格核定物品單價,計入領用部門(人)費用,並在每月終填報《辦公用品使用情況彙總表》。

3、各部門應指定專人領取辦公用品。

五、各部門費用核定及有關規定:

1、各公司各部門應按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。

2、核定的費用實行增人增費、減人減費,各部門增人或減人,其費用由人事行政部門根據人員變動情況進行調整。

3、各部門因特殊情況需增加費用的,應以書面形式報批,經分管領導審核後,由總經理特批,並報請總部增加該項費用。

4、辦公用品使用實行月統計年結算,截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表,財務部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除,節約費用計入下年度使用。

5、各公司可根據總部下達的辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。

六、其它規定:

1、各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、塗改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。

2、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續時,應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數歸還。有缺失的應照價賠償,否則不予辦理有關手續。

3、辦公設備的耗材及維修費用。

1)電腦、打印機、複印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修費用,總部另定定額標準。屬多個公司共用的,按集團總部規定的標準進行分攤;屬各部門或個人保管使用的,計入所在公司定額費用。

2)耗材包括:打印、複印紙,激光打印機碳粉、硒鼓,針式打印機色帶,噴墨打印機墨盒(水),複印機碳粉,傳真紙,鼠標,鍵盤等;其申購由設備使用部門(人)負責,並經總經理批准,屬多個公司共用的,由指定管理公司的人事行政部門負責申購。

3)辦公設備的報修參照耗材申購程序辦理。

七、本規定自下發之日起執行。

辦公用品管理制度14

1 .公司辦公用品採用定額預算管理制。

2 .本預算辦公用品包括:個人辦公用品預算對象:筆、墨水、筆記本、信紙、橡皮等部門辦公用品公共耗材:打印紙、墨盒、軟盤、圖釘、曲別針、膠水等

3 .部門公用耗材預算定額如下:

a類部室:經營部、技術部、工程部、工程計劃綜合部、財務部、集團公司辦公室每月預算額度為200元

b類部室:人力資源部、質檢部、安保部、後勤保障部、工會、市場部、企劃部每月預算額度為150元

4 .各部門的辦公耗材由上述限額控制,各部門原則_l控制在限額內,如有特殊需求,須主管經理簽字,辦公室審批。

5 .各部門每月月底前,物資部統計各部門的辦公用品清單報集團公司辦公室。

6 .對於預算限額內的辦公用品領用,職員填寫辦公用品申領單,經部門經理根據預算審核簽字後,直接到物資採購中心領取。

7 .採購中心應將辦公用品申領單留存並妥善保管。

8 .超預算的辦公用品費用需報總經理審批。

9 .公司辦公用品由物資部定期購置,庫存物品要數量合理,節約費用。

10 .辦公用品出庫一律填寫'辦公用品出庫單',領用人填明所需品種、數量後,由部門負責人簽字,按出庫單出庫。

11 .每月底保管員向集團公司辦公室提交公司辦公用品庫各部門的領用表。

12 .每月核算結果,如辦公用品領用超過部門額定費用指標,且超出預算部分未經總經理審批通過,經保管員與部門負責人核對後,對超額領用部門人員的給超出部分的5倍罰款

13 .不得將公司辦公用品擅自轉讓他人,禁止任何人侵佔公物,發現故意損壞或非正常耗用公司用品的,按制度規定追究當事人責任。

14 .公司員工離職時,須如數退還辦公用品(易耗品除外),遺失按公司規定賠償,否則,不予辦理離職手續。

辦公用品管理制度15

地產新項目辦公用品採購與管理制度

為加強辦公用品採購及管理,節約開支,減少浪費,制定本制度:

1、行政部負責公司辦公用品、辦公設備、設施、低值易耗品、通信設備等(以下簡稱辦公用品)的採購、保管與發放。

2、行政部根據需要每月統一配發日常辦公用品,其他辦公用品由各部門提出申請報行政部,經公司領導核准統一購買。除特殊情況外,任何人不得先買後批。

3、行政部採購辦公用品必須辦理登記、造冊手續,並建立相關台帳,由公司定期檢查使用情況,因人為所造成的破壞或損失屬非正常損耗,由當事人或責任人負責賠償。

4、本着厲行節約的原則,行政部有權對不合理的採購支出加以控制和拒絕。

5、行政部負責收回公司調離人員移交的辦公用品和物品,並辦理移交手續,調離人員必須經行政部簽字後方可辦理其它離職手續。

6、各部門應本着節約的原則領取、使用辦公用品,並指定專人負責管理。

7、嚴格執行財務制度,按照審批採購清單和規定手續做好採購工作。貨款結算原則上堅持統一發票付款,特殊情況經財務主管批准可接受收款收據。

8、辦公用品採購應本着少花錢、多辦事、辦好事原則,精打細算,貨比三家,把好質量關,杜絕假冒偽劣的商品。

9、採購要有計劃,根據批准的採購清單,分清輕重緩急,合理安排,定時購進,保證供應,未經批准,不得購買。

10、購入物品,一律交保管員驗收登帳後再分發,做到賬單真實、有效,款物相符。

11、採購人員要廉潔奉公,不循私情,不得損公肥私,中飽私囊,並自覺接受監督。

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