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項目支出績效監控報告14篇

項目支出績效監控報告14篇

在生活中,報告有着舉足輕重的地位,不同的報告內容同樣也是不同的。那麼什麼樣的報告才是有效的呢?下面是小編整理的項目支出績效監控報告,僅供參考,歡迎大家閲讀。

項目支出績效監控報告14篇

項目支出績效監控報告1

一、基本情況

(一)項目概況。

為響應全縣綠化攻堅工作,鄉在春季綠化工作中重點對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化節點打造,需購買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費、後期管護費等費用較大,根據領導批示,特申請縣政府撥付綠化項目(生態功能區轉移支付)資金10萬元,用於支持綠化相關費用支出。

(二)項目績效目標。

一、保證今年綠化攻堅工作順利開展,彌補資金不足的短板。

二、督導日常工程建設工作,保證工程質量和效率。

三、在保證工程高標準完成的基礎上,將綠化補助資金全部發放到位。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的

本次績效評價目的是為了加強鄉春季綠化項目財務支出管理,強化支出責任,客觀、公正的評價財政資金使用、項目的實施、制度的建設和取得的成效,總結經驗,發現問題,提出改進的意見和建議。

(二)績效評價原則

一、科學規範原則。績效評價應當嚴格執行規定程序,按照科學可行的要求,採取定量與定性分析相結合的方法。

二、公正公開原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開接受監督。

三、分級分類原則。績效評價要根據評價對象的特點分類組織實施。

四、績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反應支出和產出績效之間的緊密對應關係。

(三)績效評價方法

績效評價應由購買主體、服務對象及第三方組成的綜合性評審機制,對購買服務數量、質量和資金使用績效等進行考核評審。堅持過程評審與結果評審、短期效果與長遠效果評審、社會效益評審與經濟效益評審相結合,確保評審工作的全面性、客觀性和科學性。評價工作小組應堅持簡便有效的原則,根據實際情況,採用一種或多種方法進行績效評價。

自評採用定量與定性評價相結合的比較法。

(四)績效評價工作過程

我鄉充分認識財政支出項目績效評價工作的重要和必要性,加強組織領導,落實項目自評工作具體工作人員,確保績效資自評工作順利進行,成立由綠化養護專業技術人員、衞生保潔專業技術人員、管理人員、財務人員組成的績效評價工作小組,深入實地調查、收集整理相關基礎數據,落實項目實施、運行及資金使用情況,並對所有數據材料進行彙總、分析,形成績效自評報告。

三、綜合評價情況及評價結論

根據《項目財政支出績效評價指標體系》,我鄉從春季綠化績效目標管理、組織管理。資金管理、項目產出與效果等對平涉公路兩側、309國道窯則段綠化財政支出進行績效自評,認為該項目績效評價等次為優,得分98分。(附相關評分表)

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況。

此項目決策立項目標合理,項目立項依據充分、規範,為村民提供綠色生態、優美有序的生存環境,為響應全縣綠化攻堅工作提供了有力支撐。

(二)項目過程情況。

1、健全組織機構、分工明確,責任到人,提高了辦事效率,確保了項目質量。

2、制定項目實施方案,確保工作按流程進行,做到了有條不紊。

3、項目資金審核符合流程,會計核算規範,嚴格按照專項資金管理辦法進行財務處理,確保資金使用效率。

(三)項目產出情況。

一、工程完工率達標。平涉公路兩側和309國道窯則段綠化工程全部完成,實現工程完工率100%,確保工程按時完工。

二、綠化節點覆蓋率達標。綠化節點覆蓋率達到94%,保障了工程質量。

(四)項目效益情況。

受益羣體滿意度達標。全鄉羣眾滿意度均達到95%以上,真正改善了人居環境,使羣眾更加滿意。

五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

項目資金真正做到了專款專用,嚴格按照項目資金管理程序支付,有效發揮項目資金的使用效益,確保了項目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎上,還存在一些問題:

1、綠化資金渠道來源單一,後期養護投入不足。

2、綠化養護專業人員匱乏,專業知識相對缺乏。

六、有關建議

一、多渠道招商引資,拓寬綠化養護資金渠道來源。可積極參與到全縣招商引資的隊伍中,發動多方力量招商引資,解決渠道單一問題,進而帶動全鄉經濟發展。

二、加強專業技術培訓,強化綠化養護隊伍建設。建議開展多種培訓方式,在聘請綠化養護專家授課的基礎上,採取實地參觀的方式加強綠化養護人員的專業知識學習,不斷提高專業養護隊伍整體素質和能力。

項目支出績效監控報告2

一、績效目標分解下達情況

1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。

20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農整合資金共計530萬元,其中職業教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。

20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批覆下達桂東縣扶貧辦項目3個,其中包括職業教育補助、實用技術培訓,創業致富帶頭人培訓項目。

調整後的20xx年第一批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕28號,下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元,其中職業教育補助250萬元,實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統籌整合使用財政涉農資金項目計劃批覆文件桂扶領字〔20xx〕29號,下達桂東縣扶貧辦職業教育補助180萬元,創業致富帶頭人培訓資金50萬元。

二、績效自評工作開展情況

包括自評工作開展範圍、對象、時間及方式等。

三、績效目標自評完成情況分析

以省市相關文件和鄉結合,上級文件制訂了當地的專項資金管理規定,項目實施情況已達到了規劃預期效果。

(一)資金投入情況分析。

1.項目資金到位情況分析。

20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元,全部為財政涉農整合資金。

2.項目資金執行情況分析。

自桂東縣扶貧開發領導小組下文以後,所有資金都已經全部及時安排到位,並按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元,結餘193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段,計劃在12月30日前將結餘資金全部支付到位。

3.項目資金管理情況分析。

嚴格按照相應的業務管理制度,規範各項經費的開支。資金使用規範,符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付有完整的審批程序和手續;不存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。

(二)績效目標完成情況分析。

1.效益指標完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務,各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%,資金撥付達到100%,完成項目驗收率達到100%。

2.滿意度指標完成情況分析。

自20xx年以來,我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查,基本情況是羣眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經濟效益明顯,達到了預期效果。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年度秋季職業教育補助處於審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成後及時撥付到位。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

1、我單位根據專項績效評定指標對各項目量化評價,自評指標得分95分。

2、將項目支出後的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分,所有項目均與批覆下達相符。

六、基本經驗及主要做法

一是領導高度重視。專項資金預算下撥後,主要領導和分管領導高度重視,落實責任分工,確保項目順利進行。

二是管理愈加規範。制定了專項資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統一了資金申請手續,做到了層層審核、層層負責、層層把關,付款中全部要求請款單位提供正規發票,沒用白條入賬現象。

七、存在的問題及原因

通過對近幾年項目總體情況分析和自查,發現存在以下問題:項目申報不精準,從而使項目資金結餘。

八、意見及建議

進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法,用制度管項目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現象。

項目支出績效監控報告3

一、項目建設情況

XXXXX項目為XX公司自主研發項目,項目技術依託單位是XX大學,20xx

年3月與XX大學簽訂了技術合作協議,公司具有完全獨立的自主知識產權,本項目三個系列的相關數控產品已於20xx年度已被國家知識產權局授予專利權,專利名稱和專利號分別為:

公司按照項目要求,目前設置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間,隨着發展的需求,公司還將設立數控產品測控中心,使所有產品均能在產前、產中、產後得到檢測,從而保證產品的綜合質量達到較高水準。該項目目前已經達到小批量產品試製階段,所有工藝規程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產裝備已經完成,產品試製情況符合計劃要求,各相關部門分工合作狀態良好,進展較為順利。

二、項目運行服務情況

工程技術研究中心在近一年的時間裏,不斷提高完善科技創新和服務水平,發揮在數控研究領域的帶頭作用,針對相關單位提供相關服務,如XXXXXXXXXXXXXX等單位提供了高精度定製數控孔加工刀具,數控車銑加工刀具、可調整鏜銑刀等產品,相關技術人員多次上門調研其加工狀況,分析設備的冷卻、轉速、徑向跳動和夾具的配置情況,根據現場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設備的轉速和進給量,重新設計了主要夾具,調整了設備主軸轉速,採用定製的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質量達到工藝要求,整個加工工序具有非常良好的技術經濟性。

建立工程技術研究中心的目的,就是要形成適應市場競爭要求和企業發展需要的企業技術開發體系及其有效運行機制,提高企業的市場反應能力、協調、運用資源的能力和自主創新能力,從根本上提高企業的核心競爭能力和發展後勁。在數控刀具市場,國內的大部分高精度數控刀具都是採用進口刀具,價格高昂但是性能一流,近幾年來XXXX技術研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客户現場服務確定加工方案,給予客户最好最及時的技術服務,生產可以替代進口的高品質數控刀具。

三、經費使用情況

中心採用主任負責制,下設1名副主任,其中主任由公司董事會聘任,副主任由公司總經理聘任。設四個主要研究方向,每個方向設2-3個學術帶頭人,學術帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學術委員會討論決定,中心的營銷推廣工作統一歸口營銷部門管理實現。中心將實行“市場化、流動化、聯合化、競爭化”的開放運行管理方針,充分發揮中心學術委員會的指導、監督作用,切實加強各項日常工作的管理,運用市場方式,建立健全籌款機制,並與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經費來源主要有四部分:

1、項目產業化經營收入;

2、公司科技投入;

3、科技成果轉讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項目成果化之後的經營收入。

四、社會效益

中心的運行嚴格遵循國家相關法律法規,對於安全質量環保等嚴重影響企業發展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止,xxxx年中心運行過程中,在安全、質量、環保等方面均無重大事故發生,相關主管部門,如安監、質監、環保、經信、科技等部門歷次現場檢查監督,均能達到相關要求。在20xx年的生產科技活動中中心也必將認真執行企業效益和社會效益共同進步的基本方針,進一步履行社會責任,也使得中心的建設在健康規範的環境中不斷髮展。中心所研發的項目產品主要用於現代機械加工業,生產技術處於國內先進水平,可以降低對國外產品的依賴,部分替代進口,提升刀具加工行業的整體技術水平,以其發揮高精度生產設備的最大製造能力,使得機械製造業儘快步入先進製造的行列。

工程技術研究中心具備良好的技術和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術機會和市場機會相結合的角度對企業技術創新決策提供諮詢,並參與企業發展戰略和承擔技術創新戰略規劃的制定和實施。

五、經濟效益

本項目的總體目標是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預計到20xx年6月完成部分產業化轉化工作,項目實施完成達產後,實現年新增產值3678萬元,年新增利税480萬元,年出口創匯80萬美元。

六、存在的問題及建議

目前中心運行良好,存在的問題主要就是:

1、信息獲取困難,每年都要選派相關技術人員到許多的企業、學校、研究機構、展會等收集相關信息;

2、重點裝備和檢測量儀、技術服務的購買費用較大,時間較長。建議相關部門給予重視和支持。

項目支出績效監控報告4

為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關於開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組採取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,並根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

一、專項概況

20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的.工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:

1、港房屋協管經費。

2、保障性住房工作經費。

這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

二、專項資金使用及管理情況

我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用於社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用於保障性住房工作經費20萬元。

20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

1、房屋協管支出2萬元,主要用於社區、居委會房屋協管的相關費用。

2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用於主要用於保障性安居工作等方面支出。

項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

三、專項組織實施情況

我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

四、專項績效情況分析

我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

五、基本經驗及主要做法

為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

六、意見及建議

1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

項目支出績效監控報告5

一、項目概況

(一)項目績效目標、績效指標設定或調整情況,包括預期總目標及階段性目標。(見附表1)

(二)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍。

1、項目基本性質:常年項目。

2、項目用途:項目實施後能加強我縣農產品質量安全監管,保證安全的農產品進入市場,加快全縣農產品質量安全監管體系建設,提高我縣農產品質量安全水平,提升市場競爭力,促進農業經濟的發展和增加農民收入。

3、項目主要內容和涉及範圍

一是農產品質量安全示範鎮建設。涉及局市場信息科、春華鎮和金井鎮。

二是農業投入品保障體系建設。涉及局法規科和全縣鎮街。

三是農產品質量安全追溯體系建設。涉及局法規科、黃花、春華、高橋、路口等鎮。

四是農產品質量安全示範基地建設。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

五是農產品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮街。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金安排落實分析(包括財政資金、自籌資金等)

落實縣財政項目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農產品質量安全示範鎮建設,縣財政投入20萬元,項目單位自籌95萬元;農業投入品保障體系建設,縣財政投入,10萬元,項目單位自籌25萬元;農產品質量安全追溯體系建設,縣財政投入49.2萬元,項目單位自籌32.4萬元;農產品質量安全示範基地建設,縣財政投入75.8萬元,項目單位自籌625萬元;農產品基地自檢獎勵,縣財政投入25萬元。

(二)項目資金實際使用情況分析(主要是指財政資金)

項目完成總投資180萬元,100%完成。

(三)項目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析

項目資金按照財務制度專款專用,嚴格落實項目責任人制度,執行過程中未出現違規行為。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況(包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等)分析

農產品質量安全追溯體系建設中長沙縣農業投入品監管追溯系統項目採用單一來源採購;農產品質量安全示範鎮建設項目經費為工作經費;農業投入品保障體系建設、農產品質量安全追溯體系建設、農產品質量安全示範基地建設經費為項目建設扶持資金;農產品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設,並驗收。

(二)項目管理情況(包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況)分析

項目實行一把手責任制。局計審科、法規科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組,不定期對項目執行單位進度情況進行督導檢查,對檢查過程中發現的問題及時督促整改,確保了項目按時保質完成。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況分析

20xx年農產品質量安全監管工作力度不斷加強,農產品質量安全責任制有效落實,日常監督管理不斷強化,整體工作水平不斷提升。20xx年農產品農殘檢測合格率99.6%,比20xx年農殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個,認證面積和數量位居全省首位;在全省率先建立農產品質量安全監管平台,農產品質量安全溯源體系試點取得成效;“國家級出口食品農產品質量安全示範區”通過20xx年度複檢驗收;獲評“湖南省三品一標示範縣”;創建“長沙市農產品質量安全示範鎮”9個,全部通過驗收。羣眾對農產品質量安全滿意度明顯提高,全年沒有發生農產品質量安全事故。

1、農產品質量安全示範鎮建設。春華鎮和金井鎮有創建方案、常年開展抽樣檢測、產業基礎好、基地按“三品”標準組織生產、各類生產檔案記錄齊全、全年無農產品質量安全事故等。春華鎮和金井鎮為市級示範鎮建設考核長沙縣排名前二名,同時春華鎮還是全縣鮮食水果樣板示範鎮。

2、農業投入品保障體系建設。項目實施單位(長沙創嘉農業技術服務有限公司)與42家農產品基地簽定了農業投入品購銷協議,銷往基地所有農業投入品價格採取低於市場價格10%~20%統一配送至基地。20xx年農業投入品基地配送額為881830元。

3、農產品質量安全追溯體系建設。按計劃進度按時完成了農產品質量安全追溯平台建設,並投入使用。項目單位(湖南中天凱順農業連鎖有限公司和長沙美豐農資連鎖有限公司)18家農藥經銷點全部完成追溯硬件安裝並參加了操作培訓,基本能熟悉軟件操作。

4、農產品質量安全示範基地建設。湖南迴龍湖現代農業科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業基地;近年來無農產品質量安全事故;近年來國省市檢和縣級例行監測均合格;開展農殘自檢或送檢;生產檔案記錄齊全;組織安全生產培訓;有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設任務。

5、農產品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業合作社等17個農產品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。

五、綜合評價情況及評價結論(詳見附表2)。

項目資金落實,實施順利,管理規範,按時保質完成。

項目支出績效監控報告6

一、項目概況

(一)項目單位基本情況

xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調整為11人),工勤人員編制2人,實有人數12人。

基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路佈局等實施行業管理;負責管理交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理;負責組織和協調全縣交通戰備建設,落實各項交通戰備工作。

(二)項目的績效目標

該項目為專項業務項目,主要負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環境。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金

本年度申請道路運輸工作經費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。

(二)項目資金

嚴格按照財務管理規定,資金使用於道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。

(三)項目資金管理情況

該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

負責管理我縣交通行業安全生產工作,組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作;指導、協調城鎮交通行業管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。

(二)項目管理情況

建立健全道路運輸管理相關規章制度,繼續培育我縣道路運輸市場,建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

四、項目績效的實現程度及評價結論

1、整頓和規範道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理,我局積極引導企業樹立誠信經營意識,提升行業的社會形象和服務質量;督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度,實施維修竣工出廠質量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運週轉量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運週轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉線路8條,全縣鎮通客車率100%,基本滿足廣大人民羣眾的出行要求。

3、加強運輸市場監管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規範經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理,協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

五、其他需要説明的問題

(一)主要經驗做法

我局牢固樹立“安全責任重於泰山”的理念,經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作,確保運輸生產安全。

(二)存在問明和建議

隨着城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以佔道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由於打擊非法營運車輛相關法律法規不健全,執法部門監管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯,維穩壓力越來越重。

項目支出績效監控報告7

一、項目基本情況

(一)項目名稱

xx實驗室建設項目(服務能力提升類)

(二)項目立項背景、主要內容、涉及範圍等

xx縣是“全國食品工業強縣”,食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環節,是加強食品安全監管的重要技術支撐。為了充分發揮食品檢驗檢測機構的作用,合理分配有限的檢驗資源,切實解決我縣食品藥品農產品等產品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題,進一步提升我縣產品檢驗檢測水平,有效應對食品安全突發事件,肩負起作為政府監管食品質量安全的技術支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設,整合了原縣質量技術監督局所屬xx縣產品質量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業局所屬xx縣農產品質量檢測中心所承擔的全部職責和縣衞生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能,新組建xx縣檢驗檢測中心,為縣政府直屬財政撥款事業單位,機構規格為正科級,承擔全縣檢驗檢測任務。

xx縣檢驗檢測資源整合一步到位,把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、疾控五部門的職能、儀器設備、業務人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心,從目前所瞭解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一併整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創,更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色,形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務,實現了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善,檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊,設備引進不足,能力單一、技術水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產品等產品的檢驗檢測任務的要求,我縣食品農產品等產品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開展產品檢驗檢測工作,為我縣監管部門提供強有力的技術支撐,保障全縣產品質量安全,促進全縣食品等產業健康發展奠定了良好基礎,實現了真正的縣級食品農產品等產品檢驗檢測資源整合利用,食品農產品等產品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個部門對外,權威性高、獨立性強,數據更可靠、更有説服力。

新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、商務、疾控等部門提供監管的技術支撐和諮詢服務,承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產業(企業)提供產(商)品檢驗檢測、技術諮詢、指導培訓,協助解決難題等技術服務。

新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全(共計整合設備xx餘萬元,xx年新增儀器設備xx萬元,現有儀器設備xx餘台套xx多萬元)、技術力量雄厚(現有專業技術人員xx人,其中高級職稱xx人,中級職稱xx人,初級職稱xx人,研究生學歷xx人,本科學歷xx人,本科以下學歷xx人),檢測產品種類多、項目全、權威性高、獨立性強,為全面做好食品安全檢測工作創造了極為有利的條件,打下堅實基礎。

縣委縣政府高度重視實驗室建設,在新建現代農業發展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神,按照“高點定位、科學佈局、規範運作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經過緊張的設計、招標、建設,xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設,xx年x月順利通過省實驗室質認定,現已經全面開展檢驗檢測工作。

縣政府xx年工作報告明確提出:“依託縣檢驗檢測中心建設xx食品(農產品)檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀,謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃,爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室,提升檢驗檢測工作能力水平。

(三)項目起止日期及實施進度計劃

1、項目起止日期:

xx年x月-xx年x月x日;

2、實施進度計劃:

xx年x月-x月:組建機構,整合人員、設備;

xx年x月-x月:實驗室設計;

xx年x月-x月:投資評審、項目招投標;

xx年x月-x月:實驗室建設;

xx年x月-x月:實驗室佈局,整合儀器安置;

xx年x月-x月:政府採購新購置的儀器,相關

儀器計量認證,實驗室資質認證準備、提請、驗收。

xx年x月:通過省級實驗室資質認證。

(四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)投入安排情況

1、實驗室改造項目資金:xx萬元;

2、新購置儀器設備:xx萬元。

二、績效目標的核對和確定情況

(一)項目績效目標設定情況

1、完成實驗室改造;

2、新購置部分儀器設備;

3、完成省級實驗室資質認證

(二)項目績效目標核對和確定情況

無調整

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

為高質量、高標準完成該項目建設,中心成立了該項目領導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府採購、資料收集、項目的總結驗收等。同時成立了項目工程質量管理監督小組,主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關規定為依據,具體負責本工程的質量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求,規範施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質量、進度及安全,同時認真履行黨風廉政建設各項規定。

(二)項目管理情況

1、制定並嚴格執行了項目建設“四制”

項目採取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序,委託濟寧市晨曦工程造價諮詢有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工合同。

2、嚴格資金管理

設立項目資金專户,實行專人、專户、專帳管理。做到了資金使用規範、透明、專款專用,無挪用、擠佔、截留建設資金現象,項目資金實行報賬制,報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核後出具的支付證書及發票報賬,入賬手續齊全。

3、規範項目檔案管理

嚴格檔案管理制度,安排專人進行項目檔案管理,按照項目申報審批文件、項目開工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類蒐集整理了項目相關的文字、數據及影像資料,建立了明晰詳實的項目檔案。

(三)項目組織實施的實際情況與計劃安排的差異情況説明

基本無差異

四、項目績效情況

1、全面完成了實驗室建設任務;

2、新購置部分儀器設備,並安裝使用;

3、順利通過了省級實驗室資質認證,取得資質證書。

五、績效監控結論、存在問題和建議

績效監控結論

合格

六、其他需要説明的問題

項目支出績效監控報告8

根據長沙市財政局《關於對市直預算部門開展2022年預算績效監控工作的通知》(長財績﹝2022﹞5號),長沙市交通運輸局紮實開展了預算績效運行監控工作,發現問題及時糾偏,進一步提高預算執行效率和資金使用效益,確保績效目標高質量完成,現將相關情況報告如下。

一、項目支出基本情況

根據單位職能職責及目標考核要求,長沙市交通運輸局2022年申報部門預算項目共有32個,資金共計2931.76萬元,其中財政撥款2931.76萬元,其他資金0萬元。包括辦公大樓運行經費、交通項目業務工作專項、交通運輸行業監管及安全維穩專項、交通系統培訓專項、交通統計、工會、宣傳專項經費、派駐紀檢組工作經費、公路水路自然災害風險普查專項、道路運輸從業資格考試考務費、資料費、長沙駕培信息化管理系統使用維護費、教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費、道路運輸信息化管理、統計調查經費、安全事務管理及服務質量考核經費、道路運輸證牌工本費、公交事務中心辦公樓運行經費、從業人員培訓費、行業管理及市場調查經費、培訓及安全費、違法車輛暫扣停車費、執法局辦公樓運行經費、宣傳費及違法車船登報費、執法裝備購置及維護費、執法制服及標誌購置費、交通執法經費、質量監督抽檢費、質監站辦公樓運行費、交通建設項目從業人員培訓費、交通建設項目安全監督檢查經費、網絡安全保障專項、長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心(TOCC)運行服務外包專項、機房運維及信息化軟硬件支出專項、交通信息化運行保障專項。2022年市財政批覆的長沙市交通運輸局公共項目共有4個,資金共計107030萬元,其中財政撥款107030萬元,其他資金0萬元。包括城市公共交通發展專項資金、長沙農村公路建設專項資金、長沙幹線公路建設專項資金、水運建設發展專項。另批覆了長沙磁浮工程PPP項目26680萬元。

二、績效運行監控工作開展情況

(一)高度重視,及時安排部署

7月初擬定了《關於報送2022年1-6月預算批覆項目績效目標完成情況表的通知》,建立了由局計統處牽頭,業務處室配合,各局屬單位為主體的分工協作機制,組織各局屬單位、機關各處室對照年初設定的績效目標,自行開展績效監控,由長沙市交通運輸局彙總監控結果後報市財政局審核。

(二)深入分析,築牢監控基礎

在年初批覆的績效目標基礎上,分別對項目情況進行充分了解,以績效目標實現程度及預算執行進度為核心內容,圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析,逐一填寫績效監控情況表,全面掌握項目實施情況及存在的問題,撰寫績效監控報告,為做好績效監控奠定基礎。

(三)彙總分析,加強結果應用

加強對各局屬單位監控工作的指導,規範填報格式,明確報告要素,確保填報準確,內容完備,對上報的績效監控情況表和監控報告從格式上把關,從內容上加強核實,確保報告內容客觀公正,真實準確。目前長沙市交通運輸局已完成全部項目的監控工作,並進行彙總分析,下一步將強化結果應用,結合項目的具體情況,對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改,確保績效目標如期實現,不斷提高財政資金運行效率。

三、績效運行監控情況

(一)項目支出預算執行情況

1.辦公大樓運行經費年初預算批覆數為370萬元,1-6月執行數為201.73萬元,執行率為54.52%;

2.交通項目業務工作專項年初預算批覆數為171.21萬元,1-6月執行數為58.21萬元,執行率為34%;

3.交通運輸行業監管及安全維穩專項年初預算批覆數為303.29萬元,1-6月執行數為48.24萬元,執行率為15.91%;

4.交通系統培訓專項年初預算批覆數為100萬元,1-6月執行數為0萬元,執行率為0;

5.交通統計、工會、宣傳專項經費年初預算批覆數為157萬元,1-6月執行數為38.89萬元,執行率為24.77%;

6.派駐紀檢組工作經費年初預算批覆數為2萬元,1-6月執行數為0萬元,執行率為0%;

7.公路水路自然災害風險普查專項年初預算批覆數為95萬元,1-6月執行數為34.16萬元,執行率為35.96%;

8.道路運輸從業資格考試考務費、資料費年初預算批覆數為43萬元,1-6月執行數為24.01萬元,執行率為55.84%;

9.長沙駕培信息化管理系統使用維護費年初預算批覆數為10萬元,1-6月執行數為4.02萬元,執行率為40.2%;

10.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費年初預算批覆數為6萬元,1-6月執行數為2.05萬元,執行率為34.17%;

11.道路運輸信息化管理年初預算批覆數為75萬元,1-6月執行數為3.06萬元,執行率為4.08%;

12.統計調查經費年初預算批覆數為42萬元,1-6月執行數為10.5萬元,執行率為25%;

13.安全事務管理及服務質量考核經費年初預算批覆數為130萬元,1-6月執行數為8.05萬元,執行率為6.19%;

14.道路運輸證牌工本費年初預算批覆數為20萬元,1-6月執行數為6.47萬元,執行率為32.35%;

15.公交事務中心辦公樓運行經費年初預算批覆數為129萬元,1-6月執行數為34.93萬元,執行率為27.08%;

16.從業人員培訓費年初預算批覆數為41.78萬元,1-6月執行數為8.31萬元,執行率為19.89%;

17.行業管理及市場調查經費年初預算批覆數為76.22萬元,1-6月執行數為31.28萬元,執行率為41.04%;

18.培訓及安全費年初預算批覆數為60萬元,1-6月執行數為3.01萬元,執行率為5.02%;

19.違法車輛暫扣停車費年初預算批覆數為142.5萬元,1-6月執行數為71.25萬元,執行率為50%;

20.執法局辦公樓運行經費年初預算批覆數為235萬元,1-6月執行數為89.33萬元,執行率為38.01%;

21.宣傳費及違法車船登報費年初預算批覆數為46.5萬元,1-6月執行數為24.36萬元,執行率為52.39%;

22.執法裝備購置及維護費年初預算批覆數為100萬元,1-6月執行數為5.2萬元,執行率為5.2%;

23.執法制服及標誌購置費年初預算批覆數為102萬元,1-6月執行數為6.5萬元,執行率為6.37%;

24.交通執法經費年初預算批覆數為149萬元,1-6月執行數為105.48萬元,執行率為70.79%;

25.質量監督抽檢費年初預算批覆數為20萬元,1-6月執行數為0萬元,執行率為0;

26.質監站辦公樓運行費年初預算批覆數為47.3萬元,1-6月執行數為25.34萬元,執行率為53.57%;

27.交通建設項目從業人員培訓費年初預算批覆數為4.3萬元,1-6月執行數為0萬元,執行率為0;

28.交通建設項目安全監督檢查經費年初預算批覆數為3萬元,1-6月執行數為0萬元,執行率為0%;

29.網絡安全保障專項年初預算批覆數為19.67萬元,1-6月執行數為0萬元,執行率為0;

30.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心(TOCC)運行服務外包專項年初預算批覆數為117.66萬元,1-6月執行數為0.09萬元,執行率為0.08%;

31.機房運維及信息化軟硬件支出專項年初預算批覆數為67.9萬元,1-6月執行數為18.49萬元,執行率為27.23%;

32.交通信息化運行保障專項年初預算批覆數為44.43萬元,1-6月執行數為12.95萬元,執行率為29.15%;

33.城市公共交通發展專項資金年初預算批覆數為56030萬元,1-6月執行數為20168.51萬元,執行率為36%;

34.長沙農村公路建設專項資金年初預算批覆數為26000萬元,1-6月執行數為4393.76萬元,執行率為16.9%;

35.長沙幹線公路建設專項資金年初預算批覆數為23000萬元,1-6月執行數為14105.83萬元,執行率為61.33%;

36.長沙磁浮工程PPP項目年初預算批覆數為26680萬元,1-6月執行數為18676萬元,執行率為70%;

37.水運建設發展專項年初預算批覆數為2000萬元,1-6月執行數為498萬元,執行率為24.9%;

(二)項目支出績效目標完成情況

1.辦公大樓運行費:①局辦公大樓運行正常,水、電、氣有效保障,維修工作有序推進,保障了機關大樓正常運行和人員辦公基礎條件;②督促物業管理單位做好了房屋管理、機電設備管理、公共區域及其設施管理、清潔衞生管理、安全保衞管理、會務服務、綠化管理、服務受理等工作。

2.交通項目業務工作專項:①開展黨組(黨委)理論中心組集體學習3次,組織自學3次,進一步提高了領導幹部理論水平和履職能力;②開展局機關支部工作督查,召開黨建工作會議和黨羣聯席會議,及時對“三會一課”等支出工作開展情況進行了檢查監督;③計劃下半年開展選調工作,選調4名工作人員、2名政府僱員,充實幹部隊伍;④拍攝交通運輸部“強國有我 開路先鋒—慶祝建團100週年交通大聯播”、恰同學少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉村路帶火“紅色旅遊”視頻,更好地展示了局機關文明創建成果。

3.交通運輸行業監管及安全維穩專項:①按照“三公”經費有關政策要求,對照相關標準,從嚴控制“三公”經費的支出,做好了公務用車管理工作;②紮實開展檔案管理工作,及時完成檔案整理,達到了進市檔案館標準;③收轉處置網絡輿情185條,及時妥處公共交通行業安全、服務質量等重點輿情,做好了輿論宣傳和輿情引導工作,維護了交通運輸系統和諧穩定;④所有行政審批事項均在承諾時限內完成審批,切實做到了行政審批事項一件事一次辦,深入推進了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務;⑤未發生較大以上安全事故;⑥計劃9月份組織實施安全培訓,提高行業安全監管人員的安全知識和管理能力,強化安全生產監督管理;⑦認真開展了合同合法性審查,簽訂合同無違法情況,對行政行為進行嚴格把關,防範行政風險,開展政策文件合法性和公平競爭審查,經多方協調,將《長沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃,為公共客運行業依法管理提供製度保障,制定《長沙市交通運輸局行政執法決定法制審核辦法(試行)》,進一步規範我局行政執法範圍、程序、流程,提升執法工作水平;⑧按省交通運輸廳統一部署,與省交通醫院合作,派醫生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡,對進出長沙港船舶及船員進行血吸蟲病的查驗和化療等工作。

4.交通系統培訓專項:上半年因疫情原因暫未外出培訓,根據市政府《關於舉辦交通系統專題培訓班的請示》的批示,計劃7-9月開展培訓。

5.交通統計、工會、宣傳專項:①部署開展了全市交通運輸行業春節常態化送温暖活動,向行業相關單位撥付慰問金、發放慰問物資;②開展全系統慶“三八”主題活動,積極組隊參加了省交通運輸行業職工羽毛球賽以及市總工會四球聯賽、組織局機關幹部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務植樹活動;③已下達2022年度內部審計計劃的通知,並配合市審計局做好了2021年度預算執行及其他財政收支情況審計和長沙市2019年至2021年交通專項資金管理使用情況的專項審計;④上年度統計年度資料彙編正在加緊整理;⑤已完成上年度市級財政資金績效自評;⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會、愛心護考、地鐵6號線開通試運營等系列宣傳報道工作;⑦1-6月份在局門户網站共發佈和轉載信932條,網站平均每天更新信息5條,做到了信息及時公開率100%,實時更新率100%,不同類型欄目日更、周更頻率均衡。

6.派駐紀檢組工作經費:保證了紀檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設備等,確保了紀檢組工作正常運轉。

7.公路水路自然災害風險普查專項:①嚴格按照上級要求,組織各區縣(市)完成轄區內普通公路、農村公路和全市轄區內30個在建和營運的千噸級及以上泊位普查數據的彙總與校核,確保全市普查數據準確性和規範性;②通過彙總統計各區縣普查數據形成普查明細表,掌握了近十年重點隱患情況;③組織技術支撐單位按區縣、路線整理風險點情況,形成風險點和高邊坡分佈圖,查明公路路段抗災能力和減災能力,切實做到了重點隱患應查盡查;④組織技術單位加快成果轉換,將普查成果矢量化,形成電子地圖圖層,為普查數據接入智慧交通系統奠定數據基礎。

8.城市公共交通發展專項資金:①純電動公交車佔公交車總量的比例達到50%,新增及調整優化公交線路達到26條;②公交服務質量考評線路覆蓋率100%;③彌補了公交運營虧損,保障主城區公交正常運營;④發展城市公共交通,滿足了廣大市民出行需求,緩解了城市道路擁堵,提供高質量公交服務,城區具備開行公交車條件的區域實現全覆蓋;⑤公交行業服務質量保持較高水平,打造了一支綜合素質高、技能過硬、服務意識強的司乘人員隊伍;⑥加強推廣純電動公交車,提升主城區優化公交線路與地鐵接駁,提升主城區500米公交站點覆蓋率,引導公眾優先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行,通過公共交通工具減排減少空氣污染;⑦落實城市綠色貨運配送發展資金支持,2022年6月底發放發展資金684.67626萬元;⑧2022年巡遊出租車推廣純電動車工作正在進行,比亞迪公司已陸續供車;⑨進一步加強了數據彙集,開展人工智能在視頻識別方面、大數據分析在交通運力方面的應用研究,提高了交通信息化水平,提高交通運行監測的可視化能力和事前預防水平,切實促進了長沙綜合交通運輸體系建設。

9.長沙農村公路建設專項資金:①已下達鄉村振興農村公路提質改造專項計劃514公里,安排市級補助資金10289萬元;②完成農村公路新改建任務352.7公里,為年度目標任務600公里的58.8%;③已完成農村公路項目總投資3.2億元,為年度目標任務5.2億元的61.5%;④對2021年農村公路建設與養護計劃完成情況進行專項檢查,進一步規範建設程序及資金使用,核查項目進度,為後續計劃鋪排提供依據;⑤推動農村公路管理養護體制改革試點工作,出台了《長沙市深化農村公路管理養護體制改革實施方案》和《長沙市深化農村公路管理養護體制改革試點工作方案》;⑥組織指導寧鄉市、嶽麓區、雨花區分別完成“四好農村路”全國、省級示範縣申報;望城、瀏陽、寧鄉申報的“最美農村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農村路”。

10.長沙幹線公路建設專項資金:①完成投資10.52億元,為目標任務的71%;②幹線公路建設新開工項目完成前期工作4個,為目標任務的80%;③幹線公路養護工程項目完成33個項目設計批覆,為目標任務的97%;④質量滿足工程驗收標準;完成了市級受監項目質量抽檢,形成了檢測報告;⑤迎接了省交通運輸廳國省幹線公路半年度督查考核,情況較好;⑥成本控制在項目設計批覆概算內;⑦超額完成1-6月固定資產投資目標;⑧2022年1-6月普通公路建設攻堅克難,暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項目正在穩步推進;⑨隨着國省幹線等基礎設施的進一步完善,將有效改善路網結構,服務地方經濟發展,促進地方旅遊發展。

11.長沙磁浮工程PPP項目:①截止至2022年6月30日,長沙磁浮快線各項指標按目標要求完成情況良好,符合考核標準。②日均客流量受疫情及線路開岔停運影響增長率為-36.5%,運行圖兑現率99.99%,列車正點率99.99%,未發生安全生產事故;③列車退出正線運營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作,架修工作並配合了磁浮東延線建設工作;⑤切實強化了日常生產及運營安全管理,全面落實了“安全生產月”有關工作及“大整治百日攻堅”行動;⑤提升了客運服務質量,有序做好了停運及恢復運營的各項工作。

12.水運建設發展專項:①打造鋼製躉船、購買智能化航標計劃正在穩步推進,完成後將持續提高水上安全監管能力;②預計將在汛期結束後9月份啟動航道疏浚整治工程,整體工程完工後將嚴格按要求驗收;③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作,持續提高水上生態可持續發展能力;④1-6月水域執法巡航次數合計為1113次,進一步加強了轄區水域執法巡航工作。

13.道路運輸從業資格考試考務費、資料費:①機動車駕駛培訓學員全年計劃招生200000人,1-6年實際招生127778人,完成計劃的63.89%;②道路運輸從業人員考試、換證、繼續教育人數全年計劃8000人,1-6月完成4939人,完成計劃的61.74%;③出租汽車駕駛員考試、換證人數全年計劃10000人,1-6月完成10583人,完成計劃的105.83%。

14.長沙駕培信息化管理系統使用維護費:駕培信息化管理系統正常運行,運用信息化管理手段,提高了管理效率。

15.教練員、駕校校長再教育費用及行業管理經費:①已舉辦駕培行業工作會議,總結2021年駕培行業管理工作情況,表彰先進,佈署2022年駕培行業工作任務;②舉辦了針對駕培機構的“禁毒宣傳進萬家”主題宣講活動;③對駕培機構宣傳新的行業管理法律法規。

16.安全事務管理及服務質量考核經費:①召開安全生產專題調度部署會11次,共開展安全檢查66次,出動人員435人次,檢查企業178家,交辦問題隱患及提出工作建議123個,發出天氣預警、事故警示、安全駕駛信息111條,開展安全生產月和安全生產諮詢日活動,發放宣傳資料3200冊,督促“兩客一危”違章車輛停運50台次,組織開展“兩類人”安全考核8場,通過1208人;②1-6月公交、出租、軌道行業月度、季度服務質量考核工作如期完成。2021年度質量信譽考核工作全面啟動,20家巡遊出租汽車經營單位、37家道路客運企業、52家危貨企業、17家網絡貨運企業、5家客運站場、已完成考核初評。

17.行業管理及市場調查經費:①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬人次,市內交通出行客運量共計1.28億人次,圓滿完成春運各項任務。②優化調整公交線路5條,配合做好地鐵6號線公交接駁現場勘查和方案制定工作;③參與公交服務質量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質提檔整體規劃方案起草,完成各類補貼初審共計約6338.78萬元;④推進出租車行業調研,收集反映情況共10類78條次,已逐項研究形成調研報告;⑤開展“兩客一危”行業、“百企萬人 爭先創優”職業技能競賽活動,截至目前,線上小程序註冊駕駛員1785人、安全生產管理人員378人,完成學習58萬題次;⑥協助道路貨運協會成立籌備工作,5月26日市道路貨運協會正式揭牌。

18.道路運輸信息化管理:①保障了黎託信息化平台運行良好,為我市公共交通行業監管和社會服務上發揮了重要作用;②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨數據監測工作:上半年,共製作了11883餘份各類基礎數據監測文件表格,總容量共5.6G數據內容,每日提交各類報表6份,共1148份日報表;每週提交統計報表5份,共130份周度報表;每月提交分析報表25份,共154份月度分析報表,半年內總計提交相關監測數據1432份報表;③做好維修企業電子健康檔案系統維護工作,上半年共推動474家維修企業完成電子健康檔案系統對接,上傳數據143.9萬條。

19.從業人員培訓費:①上半年,共完成3000名出租車駕駛員的繼續教育培訓工作;②組織開展“兩類人”安全考核8場,通過1208人。

20.道路運輸證牌工本費:上半年,共完成1516塊臨時客運標誌牌、17369張出租車服務監督卡、17318張客運企業包車牌等的印刷及核發工作。

21.公交事務中心辦公樓運行經費:上半年,中心開展了辦公樓隱患排查工作,同時,按期支付辦公樓物業管理費、水電費,做好了辦公樓各項運行維護工作。

22.統計調查經費:①完成了2021年統計資料彙編工作,並製作彙編資料一本;②組織55家貨運企業負責人及統計員召開統計業務培訓會,加強了對企業關於一套表工作的宣講,引起企業領導的高度重視,安排好運輸生產數據的收集和整理。組織區縣召開一套表工作推進會,會議進一步壓實了區縣對數據的審核責任並培訓了一套表統計制度和審核規則;③及時完成了行業一套表及月報上報工作。

23.培訓及安全費:開展了常態化、集中式的軍事操練,高質量舉行了軍事隊列會操,通過開展集中業務培訓等,進一步提高執法隊伍整體素質,提升執法隊伍凝聚力、戰鬥力。

24.違法車輛暫扣停車費:暫扣和證據登記保存違法車輛停放服務費用為142.50萬元/年,今年上半年已支付71.25萬元,下半年將按照合同支付剩餘款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場,得到了妥善的管理。

25.執法局辦公樓運行經費:上半年支付了各辦公場所的水費、電費及一季度物業管理費等,辦公場所全部正常運轉,為執法工作的順利開展提供了安全、穩定、有序的辦公環境。

26.宣傳費及違法車船登報費:緊扣“執法為民”“我為羣眾辦實事”等主題,及時加強“三站一場”專項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執法等重點工作的宣傳,塑造執法隊伍良好形象。

27.執法裝備購置及維護費:通過執法裝備、辦公設備的購置和維護,為執法工作的開展提供了有力保障。

28.執法制服及標誌購置費:持續深化“作風建設提升年”活動,進一步針對性進行了執法着裝規範。

29.交通執法經費:①紮實開展安全生產大檢查百日攻堅專項行動,嚴格安全執法檢查,切實抓好主責主業的安全執法工作;②以“三站一場”為核心,緊盯重點車輛的運營規範,抓好隱患排查與問題整治,切實維護好全市道路運輸市場的安定有序;③持續打擊非法營運,通過跨區執法、交叉執法、重點區域布控及流動執法巡查等方式,持續開展集中整治行動,進一步淨化站點及其周邊客運市場秩序;④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點難點,組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”,淨化貨運市場秩序;⑤有力開展高速公路路域環境整治,加強對所轄高速公路控制區、公路用地、服務區執法檢查,持續打響路域環境整治攻堅戰。2022年1-6月,全局共辦結案件2224宗。

30.質量監督抽檢費:2022年3月與有關業務單位簽訂了2022年度受監項目工程實體及原材料質量監督抽檢採購合同協議,約定20萬元的質量監督抽檢費分兩次支付,合同簽訂之後3個月內支付50%,全年度檢測完成後支付按實結算金額的100%。截至當前,已經支付了10萬元的質量監督抽檢費。

31.質監站辦公樓運行費:及時支付了物業管理和水電費等,辦公樓保持正常運行和維護管理,為各項工作的順利開展保駕護航。

32.交通建設項目從業人員培訓費:擬於2022年9月舉辦全市交通建設項目從業人員培訓,該筆預算資金將在培訓結束以後再進行支付。

33.交通建設項目安全監督檢查經費:擬於下半年聘請專家陪同進行安全監督檢查,該預算資金擬作為檢查勞務費支付。

34.網絡安全保障專項:①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次,重大節日保障1次,並出具了相應的檢測報告;②2022年6月份,完成了長沙市交通運輸局信息系統等保及安全測試項目招標採購工作,並簽訂了合同,安全測評機構已進場,現正組織技術人員對我局系統進行三級等保測評及備案,確保相關信息系統的信息安全,全面提高相關信息系統的安全防護能力。

35.長沙市交通綜合運行協調與應急指揮中心(TOCC)運行服務外包專項:①較好的完成TOCC平台全方位動態監測工作開展,通過挖掘交通行業數據應用,及時、高質量的發佈各類分析報告2份,較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮調度技術支撐保障工作;②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、運行監測月報等,更好的服務領導決策、行業管理及公眾出行等方面,較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務保障工作。

36.機房運維及信息化軟硬件支出專項:①上半年共完成機房巡檢149次,其中精密空調全面巡檢1次,UPS全面巡檢3次,動環監控全面巡檢1次;②上半年完成了4大虛擬化羣集資源優化,釋放無用資源,提高機房資源的'利用率;③對機房動環監控服務器系統進行了升級,優化了系統規則及策略;④完成了機房專線的改造,保障了網絡安全,降低攻擊風險,同時對防火牆策略進行優化,提高防護性能;⑤對網約車監管平台進行系統維護,每月按時上門服務,及時收集用户反饋信息並進行優化,保障網約車監管平台的正常運行,保障行政審批的正常進行。⑥在機房精密空調運維保養方面,要求運維公司定期對機房精密空調進行巡檢,如發現故障,2小時內到達現場進行緊急處理。

37.交通信息化運行保障專項:①按質按量完成了印刷費、辦公設備購置等項目,確保了交通信息化的日常運行高效流暢;②及時完成了專線部署工作,提供了數字專線的租用和維護服務,確保了長沙市交通運輸局與各單位之間的網絡暢通及辦公期間的高效流暢運行,上半年網絡穩定率達99%以上,斷網次數不超過5次。

四、存在的問題及原因

我單位項目支出預算執行中存在的主要問題為上半年度整體支出執行率偏低,原因主要有:一是資金的支付方式一般約定款項分期支付,合同簽訂後支付一定比例,項目驗收合格後支付剩下部分;二是受疫情影響,相關培訓工作暫未進行,計劃下半年開展培訓工作。

五、有關建議及工作措施

在績效目標的編制過程中,預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置,但是相關業務人員對績效指標的設置理解不夠深刻,導致在項目實施時發現指標的設置與實際情況不相符,不能很好的體現項目的績效完成情況,因此建議組織各單位業務人員進行相關的業務培訓,更好的推進財政資金績效監控工作。

項目支出績效監控報告9

一、項目概況

(一)基本情況

1、簡要介紹該項目實施的背景、目的和意義。

2、説明項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能。

3、項目立項、資金申報的依據。

4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項目的條件、範圍與支持方式概況。

5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結果。

(二)項目績效目標。

1、項目主要內容。

2、項目應實現的具體績效目標,包括目標的量化、細化情況以及項目實施進度計劃等。

3、分析評價申報內容是否與實際相符,申報目標是否合理可行。

(三)項目自評步驟及方法

説明項目績效自評採用的組織實施步驟及方法。

二、項目資金到位及使用情況

(一)項目資金申報及批覆情況。

説明項目資金申報、批覆及預算調整等程序的相關情況。

(二)資金計劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)

1、資金計劃。

在説明該項目全省資金計劃的基礎上,分項目大類或市(州)分別説明各類資金計劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區)財政資金、項目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。

2、資金到位。

彙總統計截止評價時點該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統計各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區)財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進行比對,並重點圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進行評價,對未到位或到位不及時的情況作出分析説明。

3、資金使用。

彙總統計截止評價時點該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類或市(州)統計資金支出情況,並對資

金使用的安全性、規範性及有效性進行重點分析,包括資金支付範圍、支付標準、支付進度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符,並對自評中發現的相關問題進行分析説明。

(三)項目財務管理情況

總體評價各項目實施單位財務管理制度是否健全,是否嚴格執行財務管理制度,賬務處理是否及時,會計核算是否規範等。

三、項目實施及管理情況

結合項目組織實施管理辦法,重點圍繞以下內容進行分析評價,並對自評中發現的問題分析説明。

(一)項目組織架構及實施流程。

(二)項目管理情況。

項目制度建設情況;結合項目特點,總體評價各項目實施單位執行相關法律法規及項目管理制度等情況。

(三)項目監管情況。

説明項目主管部門為加強項目管理所採取的監管手段、監管程序、監管工作開展情況及實現的效果等。

四、目標完成情況

(一)目標完成任務量

對照項目計劃完成目標,對截止評價時點的任務量完成情況進行比較,評價績效目標的實現程度。如未完成目標任務,應分析説明原因。

(二)目標完成質量

對照預定績效目標,評價項目完成質量。如未完成質量目標,應分析説明原因。

(三)目標完成進度

對照預定計劃進度説明項目實際完成進度。如未完成進度目標,應分析説明原因。

五、項目效果情況

對照預定績效目標,結合《指標表》中該項目效果指標,對項目實施所帶來的各類效益進行全面分析評價,如項目功能實現情況、經濟效益、社會效益、環保效益、政治效益、運行保障效果、受益羣體滿意度等多個方面。

六、評價結論及建議

(一)評價結論

結合項目自身特點、評價重點及管理辦法等要求,圍繞項目決

策、項目管理、目標完成、項目效果四個方面對項目進行總體評價。

(二)存在的問題

結合自評情況,分析項目實施過程中存在的困難、問題及原因。

(三)相關建議

針對項目自評中發現的問題,提出下一步改進完善的意見及有關政策性建議。

項目支出績效監控報告10

根據《關於對計劃生育服務項目績效評價自查自評的通知》(x人口組發〔20xx〕1號)文件要求,按照《20xx年度計劃生育服務項目績效評價工作方案》要求,我鄉高度重視,迅速行動,組織鄉、村兩級計生專幹深入村組,對全鄉所有享受計劃生育家庭獎扶政策的對象進行調查審核,重點人羣摸清底子、查漏補缺。現將開展自查自評工作情況報告如下:

一、基本情況

為了切實做好自查自評工作,我鄉認真研究部署,按照幹部聯村包組分工,每一小組內安排一個鄉、村計生業務幹部密切配合,加強指導,對全鄉14行政村,共42個村民小組,近年來所有享受計劃生育獎扶政策的對象逐一核實,我鄉純女户提前獎勵扶助對象135户264人,共涉及純女户提前獎勵扶助資金31.74萬元,、農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象32人,農村部分計劃生育獎勵扶助資金3.84萬元。通過現場審核,有11户21人不符合純女户提前獎勵扶助條件,予以退出。

二、評價內容

(一)嚴把資格確認關。純女户提前獎勵扶助:

1、村委會核查並張榜公示;

2、鄉人民政府核查年審並張榜公示;

3、縣級審核、確認並公佈;

4、市人口計生部門抽查;

5、自治區人口部門進行審核。農村部分計劃生育家庭獎勵扶助:

1、本人提出申請;

2、村民委員會審議並張榜公示;

3、鄉人民政府初審並張榜公示;

4、縣人口計生部門審核、確認並公佈;5、地級市人口計生委、自治區人口計生委、國家人口計生委備案,而後縣級人口計生行政部門負責對獎勵扶助對象進行年審。

(二)建立獎勵扶助對象個案資料。建立純女户提前獎勵扶助對象和農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象檔案資料,通過規範資格確認、資金管理、資金髮放、社會監督“四權分離”運行機制。監管好、使用好、發放好獎勵扶助資金。

(三)通過這次鄉村兩級嚴格的審核,共審查出11户21人不符合純女户提前獎勵扶助條件,按退出程序退出並張榜公示,確保我鄉獎勵扶助無虛報、錯報、漏報等現象。

三、主要經驗和做法

(一)保障得力。建立和實施計劃生育家庭獎勵扶助制度,是進一步做好人口計生工作的一項重大決策,是一項利國利民的德政善舉。鄉黨委、政府領導十分重視,每年召開專題會議專研究獎勵扶助工作,並將獎勵扶助工作納入考核內容,作為當年為民辦實事之一。

(二)透明公開。在實施本項獎勵扶助制度的同時,繼續執行現行的計劃生育獎勵優惠政策;通過“三級”審核、“三級”公示、羣眾舉報、社會監督等措施,確保政策執行的公平性。通過運用多種形式廣泛宣傳獎勵扶助政策,做到家喻户曉,人人皆知。

(三)專款專用。凡符合條件的獎勵扶助對象,均享受每人每年1200元的獎勵扶助資金。獎扶資金由鄉村兩級造表審核,由代理髮放機構直接劃撥到獎勵扶助對象個人賬户,直接補助到户到人。

(四)明確責任。我鄉十分重視獎扶的年審工作,從獎扶工作開展以來,我們制定了一系列工作制度和責任追究制度,採取“誰出錯,誰負責”的責任追究制,進一步嚴格把握政策口徑,做到不重、不漏、不錯。

四、存在的問題和困難

通過近年來計生獎扶工作開展雖有成功的經驗,也有不少失誤,雖然鄉、村幹部做了大量工作,力爭使錯報、漏報率降到最低,但仍然存在不少問題:一是對計生獎扶政策的宣傳不到位,存在死角,邊遠偏僻的農户政策知曉率低;二是個別村幹部對獎扶對象的婚育情況調查瞭解不夠深入細緻,特別是對婚姻生育變動次數較多的夫婦情況調查怕麻煩不徹底,容易讓其鑽政策空子,造成錯報時有發生;以上問題的存在既有客觀原因也有主觀因素存在。總體來説,羣眾對純女户提前獎勵扶助項目以及農村部分計劃生育家庭獎勵扶助項目的整體評比較高,對獎勵扶助金的發放形式比較滿意,但是在獎勵扶助的金額標準和年齡標準這兩個方面還存在一定的問題。

五、相關建議

(一)是修改完善人口和計生責任目標責任書內容,把計生獎勵扶助考核內容和分值比重適當加重,使人口和計生工作管理重點逐步轉移到計生優惠政策落實方面上來。

(二)是加大對計生獎勵扶助政策的宣傳力度,利用召開各種小組會議時宣傳各類獎勵扶助政策,發放宣傳資料,張貼宣傳畫報,刷寫相關標語,提高廣大羣眾對計生獎勵扶助政策的知曉率;

(三)隨着經濟的發展、人們生活水平的提高,物價不斷上漲,扶助金額偏低,不利於獎勵扶助利益導向的實現,希望適當調整計劃生育家庭獎勵扶助的金額標準和年齡標準,農村獎勵對象育齡婦女年齡放寬至55歲後,不但從經濟上給予扶助,還應從精神上、人文關懷上、醫療服務上、養老上或其他社會救助給予慰藉和扶助,切實實現促進農村人口與經濟社會協調發展和可持續發展的目的。

項目支出績效監控報告11

一、實施監控基本情況

我局2022年年初預算專項項目3個,金額共計2210萬元,全部納入績效目標運行監控。

二、資金使用情況及分析

(一)2022年1--7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元,完成年初預算的14、86%。具體詳細情況:第三產業企業培育及入庫引導資金23、8萬元,糧食儲備流通管理工作經費300萬元,物價管理工作經費4、66萬元。

(二)預計執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核,資金使用與具體項目實施內容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響,項目進度和資金撥付進度不一,部分項目資金需集中在年底支付,例如兑現三產獎勵企業資金,需待市政府審查後執行,但所有項目資金年底基本能夠實現年初目標。

項目支出績效監控報告12

進一步提高財政資金的使用效益,提高財政管理效率和提高公共服務水平。根據中共省委、省人民政府關於《全面實施預算績效管理的實施意見》和縣人民政府辦公室《關於印發的通知》及縣財政局《關於印發的通知》文件精神並結合實際情況,對20xx年財政項目支出開展績效評價工作。

一、項目基本情況

根據《縣人民政府辦公室關於印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》的要求,20xx年對縣20xx年先進工業企業發放獎勵補助,獎勵標準嚴格按照獎補文件執行,20xx年共計獎補工業企業34家,應發放獎勵補助資金104萬元,實際發放金額99萬元。

二、評價工作開展及項目情況

(一)選點方式

根據縣人民政府辦公室《關於印發的通知》和縣人民政府辦公室《關於的通知》及縣財政局《關於印發的通知》等文件,等文件,對縣20xx年縣級財政支出100萬及以上項目實施績效評價。

根據項目實施過程中對收集的數據實施統計分析程序後,選取個別樣本(如數量大或金額大)進行單獨隨機抽樣核查對象。

(二)評價指標

根據縣財政局《關於印發的通知文件的項目支出績效評價指標體系及本項目特點,按共性指標60分(具體為績效目標15分,項目決策15分,項目管理20分,項目完成10分)和個性指標40分(具體為功能實現20,項目效果20)設計評價指標體系。

(三)評價方法

項目績效評價按照前期準備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結果運用階段五個階段的工作流程,以現場評價為主、非現場評價為輔,開展績效評價工作。在項目點現場通過詢問、溝通、聽取介紹瞭解項目具體情況,收集項目立項文件等依據,查閲財務會計憑證、賬簿,檢查項目預算審批、資金支付等內容,實地走訪、收集滿意度調查問卷,記錄工作底稿,獲取充分依據以客觀公正評價20xx工業企業考核結果考核項目實現情況。

(四)評分方法

根據《中共中央國務院關於全面實施預算績效管理的意見》和《中共省委省人民政府關於全面實施預算績效管理的實施意見》、《全省預算績效管理工作推進方案》)、《財政廳關於開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》)文件精神及本項目特點,對項目按:“分級評分法:指標評分設置n級權重,指標得分按指標值所處區間的權重計算”和“比率分值法:對存在比率的指標,按比率乘以指標分值計算得分”評分。

(五)基礎數據

20xx年工業企業考核結果獎勵補貼項目總表如下:

三、評價結論及績效分析

(一)評價結論

項目績效自評及評價結果:工業企業發放獎勵項目完成績效自評,滿分為100分,自評實際得分為95分。詳見評分表:自評結果:總體上看,工業企業考核結果獎勵經費項目目標明確、決策依據充分,資金由財政局劃撥縣經商科技局,再由縣經商科技局發放到每個企業的對公賬户,未發現虛報項目套取財政資金和不符合申報條件情況,未發現截留、擠佔、挪用專項資金的情況。但是項目在監督管理等方面存在一定的問題。

(二)績效分析

1.項目決策

項目實施必要性和可行性:根據制定《縣人民政府辦公室關於印發縣工業企業發展考核獎勵扶持辦法的通知》辦法,明確了對先進工業企業的扶持獎勵,項目的實施能更加有力地推進縣委、縣政府“工業強縣”戰略,加速工業主導產業轉型升級,進一步擴大經濟總量,提供工業經濟運行質量和效益,提升我縣工業經濟綜合實力和競爭力,充分強調企業發展工業經濟的積極性、主動性,充分發揮政策激勵、政策引導、政策扶持、促進發展的作用。

2.項目管理

該項目嚴格執行財務管理制度、財務處理及時、會計核算規範。

3.項目績效

項目目標完成情況:20xx年,項目資金應發放獎勵補助資金104萬元,實際發放金額99萬元,未發放的5萬元是新增規模以上工業企業九業食品有限公司在事中監管時,發現企業處於停產階段。具體明細如下:新增規模以上工業企業獎17個,應發放金額85萬元,已劃撥80萬元;工業總產值、主營業務收入、利潤任務主要經濟指標獎17個企業,應發放金額17萬元,已發放金額17萬元;主營業務收入上台階獎1個企業,應劃撥金額5萬元,已劃撥5萬元。支付依據合規合法。

項目效益情況:通過發放獎勵補助,有力推動我縣工業企業發展動力,提供了我縣工業經濟的綜合實力和競爭力,為加快建設南向開放民族區域經濟強縣,為加快建成全省經濟副中心貢獻更多的力量。

四、存在主要問題

項目管理資料不完整問題。

五、相關措施建議

及時收集整理對工業企業的考核監督相關資料,歸檔整理到企業監督檢查的相關圖片與簡報信息資料,對照企業績效目標完成情況,對取得的成效、存在的問題,建立工作底稿,完善項目管理資料。

項目支出績效監控報告13

20xx年我市認真貫徹《20xx年婦幼保健與社區衞生工作要點》、《20xx年廣西降低孕產婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》及《20xx年廣西“降消”項目工作計劃》等文件精神。堅持以降消為契機,以改善產科建設為中心,努力提高住院分娩率,降低孕產婦死亡率及嬰兒死亡率。現將我市第一季度“降消”項目工作績效情況分析如下。

一、我市第一季度“降消”項目工作基本情況

(一)主要婦幼保健指標情況

我市1-3月份活產數為7213人,住院分娩率99.50%;產前檢查7166人,產前檢查率99.34%;孕產婦系統管理6980人,孕產婦系統率96.77%;產後訪視7117人,產後訪視率98.67%;孕產婦死亡2人,死亡率27.73/10萬;高危孕婦1142人,高危產婦住院分娩1142人,住院分娩率100%;新法接生7213人,新法接生率100%;沒有新生兒破傷風病例發生。

(二)降消指標完成情況

我市1-3月份共發放農村孕產婦住院分娩補助卡5923人,髮卡率20.82%;共補助農村住院產婦6035人,其中平產補助5977人,危重搶救補助58人,完成補助指標的21.21%。兩所產科急救中心搶救產科危急重症15人,成功14人,搶救成功率93.33%。

(三)本季度經費到位及支出情況

我市1-3月份到位資金125.45萬元,其中:中央經費115.4萬元,本市配套10.05萬元,以上費用均是上年度的經費。

資金支出2456795.3元,其中:進修費4000元,健康教育1032.3元,住院分娩補助2448800元,監督檢查2963元。

二、主要做法

(一)加強項目管理,強化組織領導

市委、市政府領導高度重視降消項目工作,及時召開了項目領導協調小組工作會議,掌握“降消”實施情況,解決實施過程中存在的問題。市衞生局根據在自治區相關文件精神,分別制定了《20xx年桂平市降低孕產婦死亡率和消除新生兒破傷風項目實施方案》和《20xx年桂平市“降消”項目工作計劃》切實加強項目管理。

(二)做好社會動員工作,營造健康教育氣氛

通過在每個行政村書寫固定標語、印發宣傳資料、開設孕婦學校、進村入户面對面宣傳等形式深入宣傳“降消”政策及要求,提高羣眾對“降消”項目認識,進一步提高婦女自我保健意識,訂購《準媽媽》、《健康娃娃》雜誌發放給每個鄉鎮衞生院。通過多種形式的宣傳,增強了羣眾保健意識,促進了社會與羣眾的參與,營造了全社會關心支持婦女、兒童健康的氛圍。1-3月份我市共發放健康教育卡、冊8879份;出版宣傳專欄100期;書寫宣傳標語705條;開設孕婦學校195期,共培訓2547人次。

(三)加強產科急救網絡建設,確保綠色通道暢通為了減少產科急重症孕產婦死亡,健全產科急救網絡很重要。市衞生局要求市人民醫院、市婦幼保健院按照《縣級產科急救中心建設標準》,配備搶救中心人員和設備,繼續執行孕產婦搶救中心運轉制度,向社會公佈急救中心電話號碼,24小時開通,隨時接受孕產婦的求助。在市直三家醫療機構繼續推行產科信息聯動機制,參加產科信息聯動機制的任何一家醫院接到鄉鎮衞生院或孕產婦及其家屬的出診求救電話,必須5分鐘內出診,不得以任何不正當的理由拒絕。否則,將追究有關人員的責任。推行機制後,有效地保證了孕產婦的生命安全,保障綠色生命通道的暢通。

(四)加強項目的指導和監督

市衞生局十分重視項目督查工作,第一季度組織督查一次,主要督查內容一是孕產婦摸底調查情況,高危篩查、管理、轉診情況,二是病歷書寫質量情況,三是兩個系統軟件使用情況和“降消”信息管理情況。對做好的單位給予表揚,做得差的責令限期整改,從而促進了項目工作健康有序開展。

三、存在問題

(一)“降消”農村孕產婦住院分娩補助工作相對滯後我市1-3月份農村孕產婦住院分娩補助髮卡率20.82%;補助率21.21%。髮卡率及補助率均沒有達到年度指標的25%,農村孕產婦住院分娩補助工作相對滯後。

(二)高危孕產婦管理工作不到位,醫療機構綜合救治能力有待提高部分鄉鎮衞生院存在高危孕產婦篩查、管理不到位,對高危孕產婦的識別、處理能力不強。部分市直醫療機構對危重孕產婦綜合救治能力有待提高。20xx年每一季度我市孕產婦死亡2例,死亡率27.73/10萬。死亡原因:一例死於子宮破裂,另外一例死於麻醉意外。

(三)降消經費沒有及時到位

我市第一季度使用的經費是20xx年沉澱的資金,桂財社(20xx)247號、276號和306號文的資金均沒有到位。

四、20xx年工作建議

(一)切實加強農村孕產婦住院分娩補助工作

1、加大農村孕產婦住院分娩補助宣傳力度。重點對象應鎖定在計劃外懷孕的農村孕婦身上。

2、履行告知義務。對領取補助卡的孕婦盡告知義務,告知補助卡使用時間、地點、範圍等信息,避免過期不領取補助資金現象出現。

(二)努力提高醫療機構綜合救治能力

醫療機構業務人員應通過外出進修學習、參加短期培訓班學習等形式提高自身業務水平,科室與科室之間應加強交流與學習,共同提高對危重孕產婦搶救能力。

(三)繼續加強對高危孕產婦管理

提供孕產期保健的機構仍應對早、中、晚孕的孕婦進行高危因素篩查,對高危孕產婦進行個案管理。

項目支出績效監控報告14

一、項目支出基本情況

2022年度,我局納入項目支出績效運行監控範圍的項目共27個,年初預算安排共計257111.4萬元,其中公用經費224.48萬元,部門項目支出632萬元,公共項目支出256254.92萬元。

部門項目共8個,分別為:市城管委工作經費、小城鎮管理經費、西中心辦公用房租賃及運行費、臨聘企業軍轉幹部經費、生活垃圾分類展示館運行維護費、派駐紀檢監察組辦公經費、文明創建、餐廚垃圾處理展示館運行費。

公共項目共18個,分別為:“四精五有”城管項目建設專項;橋隧維護管理專項;路燈電費管理維護支出;交通隔離設施維護維修;城管綜合整治專項;信息採集員經費;五一大道(火車站-袁家嶺)兩廂擺花及維護管理經費;五區環衞、市政(道路)、園林維護費;生活垃圾分類減量獎補經費;生活垃圾、污泥處理服務費;滲瀝液(污水)處理廠運行服務費;生活中轉服務費;餐廚垃圾收運補貼;垃圾場周邊維穩和補助經費;燈飾亮化維護經費;城管應急經費;一線環衞工人傷亡救助資金;城管協管員經費。

二、績效運行監控工作開展情況

1、收集分析績效信息。組織各業務處室及局屬單位對照市財政局批覆的預算和績效目標,以績效目標完成情況為重點,收集相關績效監控信息,對偏離績效目標的原因進行分析,對全年績效目標完成情況進行預測,並對存在問題、原因及擬採取的改進措做出説明。

2、組織開展重點抽查。針對重點項目進行現場核查、查閲相關資料核實項目支出績效目標實現情況及預算執行進度的實際情況。

三、績效運行監控情況

(一)項目支出預算執行情況

2022年度,我局納入績效運行監控的項目支出年初預算安排共計257111.4萬元,截至6月份執行數為130173.38萬元,執行率為50.63%。具體如下:

1、公用經費年初預算安排224.48萬元,截至6月份執行數88.16萬元,執行率為39.27%。

2、部門項目年初預算安排632萬元,截至6月份執行數292.21萬元,執行率為46.24%。

3、公共項目年初預算安排256254.92萬元,截至6月份執行數129793.01萬元,執行率為50.65%。

(二)項目支出績效目標完成情況

1、截止到6月底,1個項目今年已終止,其餘項目按進度執行,績效運行情況良好。

2、通過對各項目的績效運行監控,城市管理各項工作完成較好。

(1)根據市政府、市城管委的工作部署,按照“四精五有”要求和相關技術標準,依法依規按程序推進項目建設。

(2)保障橋樑隧道運行良好,整潔暢行;加大力度排查治理橋樑隧道安全隱患。

(3)通過信息採集,及時發現了城市管理問題,減少了資源的過度分散和浪費,尤其是在“六個到位 六個嚴格”“市容環境典型問題普查”等問題上,提供了大量數據支撐,使得問題得到很好很快處置。

(4)以小區為重點,持續推進定時定點、集中投放工作,在2021年已建600餘個垃圾分類集中投放點(廂房)的基礎上2022年計劃再建500個,切實改善小區環境,從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標,把“全面動員”作為今年垃圾分類工作的四大重點任務之一,提高全市居民的垃圾分類意識,深入推進生活垃圾分類工作。

(5)長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋,做到日產日清;垃圾中轉場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現實問題,滲瀝液全量達標處理。實現了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標。

(6)全面提高了全市交通隔離設施管理,以品質長沙為目的、規章制度為保障,實施交通隔離設施日常維護和清洗工作,使管理工作專業化、精細化,立足公益,創造社會效益。

(7)根據日常調度和定期檢查情況,路燈電費維護管理項目和亮化維護經費項目在產出數量、質量和時效方面均達到年度目標值要求,城市功能和景觀照明設施正常運行,效果良好,滿足目標要求。

四、存在問題及其原因

一是部分項目受審批手續及新冠疫情影響等原因導致進度較慢;二是部分項目正在進行前期工作,暫未開工,導致績效目標執行力偏低;三是因工作相關要求,個別項目需在年底進行驗收、考核、彙總申報,合同約定支付條款等原因,導致預算執行未完成50%。

五、有關建議及工作措施

1、根據市委、市政府的工作部署與要求,強化統籌、定期調度、通報情況、聽取意見、分析原因、解決問題,加大督查力度,嚴格考核兑現,聯合市政府督查室、市財政局等部門開展專項督查,推動責任落實、任務落實,加快推進各類項目建設進度,推動未開工的項目儘快開工,已開工的項目在保證質量安全的前提下加快施工進度,確保年底完成目標任務。

2、加強日常管理工作,嚴格落實各項制度和政策文件精神,進一步完善內部管理制度,提升管理效能,不斷的完善和改進日常管理和考核的不足之處。

3、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化,實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制,規範專項資金管理,提高專項資金的使用效益。

4、加強對信息採集工作調度,確保正常情況下,每月採集量符合目標值。當出現極端惡劣天氣及防控疫情時,需在保證人員安全的情況下,開展有重點有針對性的信息採集。協助項目公司組織專業性的安全知識講座,提高安全意識,並建立安全事故預防和處置機制,使採集人員人身安全得到有效保障。

5、全市新增路燈約2萬盞,老舊路燈配電設施逐年增加,隨着LED燈具等新材料新技術的推廣使用,以及2021年“一江兩岸”城市提質工程(二期)的完工,投入運營維護和電費支出的路燈和景觀亮化設施數量大幅增加,全市路燈和景觀亮化的運營維護費、電費,以及工程車輛和專業設備的採購租賃費、材料檢測費等存在較大缺口。建議由市財政投資評審中心重新審核路燈及景觀亮化維護經費預算,增加維護經費投入,保障城市照明維護管理效果,不斷提升維護管理品質;增加城市功能和景觀照明電費的預存資金保障,進一步完善全市路燈和景觀亮化電費預存預付流程,優化電費支付和審核手續,確保電費支付及時、高效,保障城市功能和景觀照明運行效果。

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