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有關內部會計的精選範本

ERP增強企業內部會計控制的實踐及思考
  • ERP增強企業內部會計控制的實踐及思考

  • 21世紀初,我國進行了大範圍的會計內部控制改革。隨着科學技術的快速發展,企業經營活動也發生了翻天覆地的變化。在企業信息化建設中,ERP組成了其核心部分,引發了企業會計財務的重大變革,深刻影響了企業內部控制制度,不僅使控制效率得到提高,同時也對內控工作的順利開展有着重要...
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建立投資管理內部會計控制
  • 建立投資管理內部會計控制

  • (1)投資業務通常經過立項申請、可行性分析、董事會決議、投入資本、會計記錄、投資監督、收益計算、投資收回等環節。(2)立項申請由投資管理部門負責。立項申請報送董事會前,投資管理部門應及時組織相關業務部門和財務部進行調查論證,提出可行性研究報告。未經董事會授權批准,投...
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一個公司的內部會計和外部會計,及出納的各自工作是什麼?
醫療保險內部會計控制體系論文
  • 醫療保險內部會計控制體系論文

  • 一、我國醫療保險內部會計控制現狀分析(一)醫療保險內部會計控制多樣化醫療保險的基金籌集是多方面的,因此財務會計控制管理也會面臨多樣化的問題,對管理帶來一定的難度。內部會計控制體系建設過程中需要從基金多樣化出發,優化內部控制管理體系,才能從根本上提升醫療保險內部財...
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從醫保管理談如何健全醫院內部會計控制制度論文
  • 從醫保管理談如何健全醫院內部會計控制制度論文

  • 論文摘要:從醫保管理談如何健全醫院內部會計控制制度-論文關鍵詞:醫保,管理,如何,健全,醫院(鹽都區醫保中心,江蘇鹽城224000)醫院內部會計控制是為適應醫院經營管理的需要而產生的,是現代醫院內部管理制度的重要組成部分。醫院實施內部會計控制,能夠保護國有資產的安全與完整,堵...
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如何建立籌資管理內部會計控制?
  • 如何建立籌資管理內部會計控制?

  • 會計控制(accountingcontrol)會計控制就是指施控主體利用會計信息對資金運動進行的控制。會計控制的客體就是資金運動,會計控制的主體是會計部門及利用會計信息對資金運動進行控制的其它有關決策部門,會計控制的.組織體系是以會計部門為中心滲透到企業每個部門的網絡系統。...
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證券公司內部會計控制制度建設論文
  • 證券公司內部會計控制制度建設論文

  • 證券公司在證券市場中同時擔任着許多種角色,是我國較為特殊的行業。由於其處於證券業的最核心的位置,是證券業的風險集中點,因此內部會計控制制度的建設對證券公司的發展至關重要,良好的內部會計控制制度能夠促進證券公司的健康有序發展。一、我國證券公司內部會計控制制度建...
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想問下小單位的內部會計和外部會計做些什麼呢?
  • 想問下小單位的內部會計和外部會計做些什麼呢?

  • 雖然是會計專業畢業,但是畢業一年一直沒做會計,一直在做進銷存,以及出納部分工作。。。剛應聘了個公司,工資很低,主要公司很小,是個做網絡工程的公司,有個代理會計,也就是外部會計,還有個內部帳,那人意思讓我過去做內部帳,然後把外部帳學下來,以後把內外部我一個人做。他們的業務量據...
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關於房地產內部會計控制設計探討論文
  • 關於房地產內部會計控制設計探討論文

  • 摘要:目前,我國房地產業在內部會計控制上存在控制意識較薄弱、認識不夠充分、缺乏完善有效的內部監督機制等問題。針對這些問題,房地產企業應做到:不斷加強房產企業內部人員的學習,增強他們對內部會計控制的意識和認識,不斷加強房地產企業預算控制的同時,加強完善相關監督機制等...
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強化預算管理 做好內部會計控制
  • 強化預算管理 做好內部會計控制

  • 內部會計控制是指企業為保證經營活動的有序進行而制定和實施的一系列控制方法措施和程序。目前,內部會計控制已不僅僅滿足於傳統意義上的查弊糾錯,其目標已延伸到提高效率和效益,保證法規制度的執行和企業目標的實現。在實際工作中,由於企業內部複雜的管理層次以及業務部門之...
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增強建築業內部會計控制策略分析
  • 增強建築業內部會計控制策略分析

  • 建築行業是我國的基礎產業之一,在我國經濟發展和建設中具有舉足輕重的地位。隨着我國建築企業股份制改革的全面開展和國家對基礎設施投資的加大,我國建築業面臨的競爭壓力也越來越大,其內部控制過程中暴露的問題也越來越多,如內部管理鬆弛、控制弱化、會計造假、財務報告失真...
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信託公司內部會計控制特點問題及對策分析論文
  • 信託公司內部會計控制特點問題及對策分析論文

  • 會計控制是企業內部控制體系的一部分,是確保資金資產安全、交易記錄正確以及會計信息真實、完整、及時的系統和制度。對信託公司業務而言,會計控制對公司合規經營、資產運作和風險管控有着重要意義。過去十年,信託公司經歷了行業的高速增長期,其內部控制包括會計控制的發展水...
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內部會計管理制度
  • 內部會計管理制度

  • 在社會發展不斷提速的今天,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是國家機關、社會團體、企事業單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。我們該怎麼...
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找了個會計公司記賬,內部會計應該做什麼
建築工程企業內部會計控制策略
  • 建築工程企業內部會計控制策略

  • 建築工程企業內部會計控制策略在建築工程企業中,內部會計控制處於關鍵的地位,它是建築工程企業健康、快速、持續發展的重要保障,也是企業提高其整體競爭水平的重要舉措。目前,我國建築工程企業內部會計控制工作得到進一步的發展,但依然存在着不少的問題,尋找解決問題的措施是建...
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酒店的內部審計
  • 酒店的內部審計

  • 導語:內部審計之父索耶關於內部審計的定義是:對組織中各類業務和控制進行獨立評價,以下是“酒店的內部審計”希望給大家帶來幫助!餐廳收銀工作程序餐廳收銀工作是記錄餐飲營業收入的第一步,也是財務管理的重要環節之一。每一名收銀員應熟練地掌握自己的工作內容及工作程序,在工...
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內部審計專員工作內容
  • 內部審計專員工作內容

  • 內部審計專員工作內容是什麼?本站小編已經為你整理好資料了,一起來看看吧!篇一:1、全面負責審計部的工作,嚴格遵守國家審計法律法規、公司內部審計制度,依法實施內部審計工作。2、制定並完善內部審計管理制度。3、負責制定年度審計計劃,並報公司領導批准後實施,定期檢查年度審...
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內部審計實習證明
  • 內部審計實習證明

  • 實習證明英文模板(一)InternshipCertificateexampleHumanResourceOperationsDate:April21,2014TOWHOMITMAYCONCERNThisistocertifythatMissXXXhascompletedherInternshipin(organizationalName)’sFinanceDepartmentstartingfromJanuary28,2011toMarch28,2011.Herdu...
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會計內部審計報告七項禁忌
  • 會計內部審計報告七項禁忌

  • 導語:編寫內部審計報告的時候,需要一些通用的小技巧,讓你的報告看上去可讀性和邏輯性更高。編寫的過程中有7個比較容易出現的問題,本站小編為你整理。一忌事實不清,武斷下結論。事實是審計調查報告的基礎,是作出審計結論的根據,是客觀公正原則的具體體現。事實部分是審計調查報...
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內部審計實習報告
  • 內部審計實習報告

  • 隨着社會一步步向前發展,報告使用的次數愈發增長,報告中涉及到專業性術語要解釋清楚。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎?下面是小編為大家收集的內部審計實習報告,僅供參考,大家一起來看看吧。20xx年的審計實習是我們完成專業基礎課和專業課程的學習之後,綜合運用知識的重要的實踐...
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內部審計報告範文
  • 內部審計報告範文

  • 在人們越來越注重自身素養的今天,報告的使用成為日常生活的常態,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。在寫之前,可以先參考範文,以下是小編精心整理的內部審計報告範文,歡迎大家分享。內部審計報告範文1按《公司法》與公司章程的要求,我們優拓電子科技股份有限公司(下簡稱公...
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內部審計工作總結
  • 內部審計工作總結

  • 近年來,合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨着企業發展方式的轉變,內部審計已成為企業的“免疫系統”,從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。合肥供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上,根據企業生產經營特點,建立科...
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公司的內部帳會計工作內容是什麼呢?
區域會計內部競聘報告範文
  • 區域會計內部競聘報告範文

  • 我叫XXX,來自於我XXX集團公司下設XX縣市分公司的一名財務人員。我自XXXX年進入集團工作至今已有近3年的時間,我主要負責XX縣市分支機構財務工作的全面賬務處理及上報各種財務報表數據等項目工作。任職期間,我在上級部門以及領導的正確指導下,在部門人員和分支同時的監督與支...
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內部審計工作內容
  • 內部審計工作內容

  • 內部審計工作內容一、審計立項與授權(一)審計立項審計立項是指確定具體的內部審計項目,即審計對象。審計對象包括集團下屬的各子公司,集團內部的各職能部門、各項經營活動或項目、系統等。審計對象的選擇一般由以下三種方式決定:1、集團法審部通過對集團的經營活動進行系統...
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